2025年银行会计监督检查自查报告.docx

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2025年银行会计监督检查自查报告

根据我行的工作安排和要求,为进一步加强会计基础工作,规范会计业务操作,防范会计操作风险,切实提高会计核算质量和管理水平,我行于[具体时间段]组织开展了全面的会计监督检查自查工作。现将自查情况报告如下:

一、自查工作的组织与实施

(一)组织领导

为确保自查工作的顺利开展,我行成立了以分管会计工作的副行长为组长,会计部门负责人、各支行行长及相关业务骨干为成员的会计监督检查自查工作领导小组。领导小组负责制定自查工作方案,明确自查范围、内容、方法和时间安排,组织协调自查工作的开展,并对自查结果进行审核和分析。

(二)自查范围

本次自查涵盖了我行所有分支机构的会

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