质量管理体系(ISO9001)内部审核检查表
一、基本信息
受审部门
[如:生产部/技术部/质量部/采购部等]
审核日期
[年/月/日]
审核员
[姓名]
审核依据
ISO9001:2015标准+公司《质量手册》《程序文件》
审核范围
与受审部门相关的质量管理体系过程(如产品实现、支持过程、管理职责等)
审核类型
□年度例行审核□专项审核(如:采购过程/生产过程)
二、审核思路说明
本次审核围绕ISO9001:2015标准的10个章节(尤其是“组织环境”“领导作用”“风险机遇”“支持”“运行”“绩效评价”“改进”等核心条款),结合公司《质量手册》中规定的部门职责与流程,通过文件
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