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银行公司内部审计管理办法
一、总则
本银行秉持“诚信、专业、创新、共赢”的企业文化,以“服务至上,创造卓越金融价值”为经营理念,为进一步规范内部审计工作,加强内部监督与风险防控,提高经营管理水平,保障银行稳健运营,特制定本管理办法。内部审计作为银行内部控制体系的重要组成部分,旨在独立、客观地审查和评价银行经营活动、风险管理、内部控制的适当性、合法性和有效性,促进银行实现战略目标,兼顾社会效益与经济效益。
二、适用范围
本办法适用于银行公司全体员工以及与银行经营管理活动相关的各类事项和业务流程。同时,涉及外部审计合作、监管机构检查等事项时,内部审计部门应协同配合,确保银行运营符合相关法律
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