- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2025国考鞍山市审计监督岗位申论高频考点及答案
一、归纳概括类(共3题,每题15分,总计45分)
题目1(15分):
鞍山市近年来在中小企业融资审计监督方面取得了一定成效,但也存在一些问题。请根据给定材料,概括鞍山市中小企业融资审计监督工作的主要成效和存在问题,并分别列出三点。
材料(节选):
“近年来,鞍山市审计局加强对中小企业融资的审计监督,重点核查政府性融资担保机构、银行信贷政策落实情况。通过审计,发现并纠正了部分企业因担保费率过高导致融资成本不合理的问题,推动降低了担保费率,惠及企业超过200家。但审计也发现,部分银行在执行普惠金融政策时,仍存在对中小企业资质审核标准不一、审批流程冗长等问题。此外,部分中小企业因缺乏抵押物,融资渠道依然受限,审计建议应加强对信用担保体系的建设。”
答案:
主要成效:
1.推动降低担保费率,减轻企业融资负担;
2.核查纠正不合理收费,规范融资市场秩序;
3.惠及中小企业超200家,提升融资便利性。
存在问题:
1.部分银行执行普惠金融政策不统一,资质审核标准不一;
2.审批流程冗长,影响中小企业融资效率;
3.信用担保体系建设不足,中小企业融资渠道受限。
解析:
本题要求概括中小企业融资审计监督的成效和问题,需从材料中提炼关键信息,分条列出,避免主观臆断。成效部分重点围绕“降低成本”“规范市场”“提升便利”展开;问题部分则聚焦“银行执行政策”“审批流程”“担保体系”等关键点。
题目2(15分):
鞍山市审计局在环保资金审计中发现,部分项目存在资金使用效率不高的问题。请根据给定材料,概括鞍山市环保资金审计监督中反映的主要问题,并分析问题产生的原因。
材料(节选):
“2023年,鞍山市审计局对市环保专项资金进行审计,发现某污水处理厂建设项目因前期规划不科学,导致后期改造成本增加超30%。此外,部分资金被挪用于非环保项目,审计追回挪用资金120万元。调查发现,问题产生的主要原因包括:一是监管机制不完善,资金使用缺乏有效监督;二是部分项目决策随意,未严格遵循招投标程序;三是地方政府为追求政绩,盲目上马项目。”
答案:
主要问题:
1.项目前期规划不科学,导致成本超支;
2.资金被挪用,未按规定用于环保项目;
3.决策随意,部分项目缺乏科学论证。
问题原因:
1.监管机制不完善,监督流于形式;
2.招投标程序执行不严格,存在违规操作;
3.地方政府政绩观偏差,忽视项目实效性。
解析:
本题要求概括问题和原因,需结合材料中的具体案例(如污水处理厂、资金挪用)提炼共性,原因分析需从制度、执行、思想层面展开,体现审计监督的针对性。
题目3(15分):
鞍山市审计局在乡村振兴资金审计中,发现部分项目存在管理混乱问题。请根据给定材料,概括鞍山市乡村振兴资金审计监督中反映的主要问题,并提出至少三条改进建议。
材料(节选):
“审计发现,某村集体产业发展项目因缺乏专业指导,种植结构不合理,导致农产品滞销。同时,部分资金被用于招待费用,而非项目投入。审计指出,问题根源在于资金使用监管不力、项目评估不科学、村务公开不透明。为解决这些问题,审计建议应加强对资金流向的实时监控,引入第三方评估机构,并完善村务公开制度。”
答案:
主要问题:
1.项目缺乏科学规划,产业布局不合理;
2.资金被挪用,未按规定用于项目投入;
3.监管不力,资金使用缺乏透明度。
改进建议:
1.加强资金流向监控,防止挪用现象;
2.引入第三方评估机构,优化项目科学性;
3.完善村务公开制度,提升资金使用透明度。
解析:
本题要求提出改进建议,需基于问题原因提出针对性措施,如“实时监控”“第三方评估”“村务公开”等,体现审计监督的实务性。
二、综合分析类(共2题,每题20分,总计40分)
题目4(20分):
鞍山市审计局在审计监督中发现,部分国有企业存在内部控制不健全的问题。请根据给定材料,分析国有企业内部控制不健全的主要表现及其危害,并提出至少两条完善建议。
材料(节选):
“审计发现,某国有钢铁企业报销审批流程不规范,部分高管通过虚开发票套取资金。此外,存货管理混乱,导致大量原材料积压。审计指出,这些问题暴露出企业内部控制薄弱,不仅造成经济损失,还可能引发腐败风险。究其原因,主要是企业未严格执行财务制度、内部审计职能缺失、管理层对风险防控重视不足。”
答案:
主要表现及危害:
1.报销审批不规范,导致资金被挪用;
2.存货管理混乱,造成资产闲置和浪费;
3.内部控制薄弱,增加财务风险和腐败风险。
危害:
-直接造成经济损失;
-损害企业信誉;
-影响国有资产安全。
完善建议:
1.严格执行财务制度,完善报销审批流程;
2.强化内部审计职能,
您可能关注的文档
- 2025国考乌兰察布市行政执法岗位行测高频考点及答案.docx
- 2025国考呼和浩特市规划设计岗位申论模拟题及答案.docx
- 2025国考北京市社会保障岗位申论模拟题及答案.docx
- 2025国考运城市司法行政岗位申论高频考点及答案.docx
- 2025国考厦门邮政管理局申论公文写作必刷题及答案.docx
- 2025年国考天津邮政管理局结构化面试综合分析题答题框架与金句.docx
- 2025年国考天津粮储局面试高分考生答题实录与复盘.docx
- 2025国考双鸭山市群团工作岗位行测高频考点及答案.docx
- 2025国考重庆移民管理局行测数量关系高频考点及答案.docx
- 2025国考长沙审特申论对策建议题库含答案.docx
最近下载
- 青志愿者协会组织机构图.docx VIP
- 专题18:诗词三首(行路难、酬乐天扬州初逢席上见赠、水调歌头明月几时有)(含答案析)-中考语文基础·练习·突破课内诗歌高效复习ABC.docx VIP
- 浙教版劳动一年级上册3-2 餐具我来摆 教案(表格式).pdf VIP
- 南京大学2020-2021学年第1学期《生物化学》期末考试试卷(B卷)及标准答案.docx
- 八年级生物上册复习ppt课件(新版)新人教版.pptx VIP
- 市政管道接驳专项施工方案.docx VIP
- 家庭教育促进法-完整版ppt课件.pptx
- 045111学科教学 - 重庆师范大学研究生院 .pdf VIP
- 17J925-1 压型金属板建筑构造图集.pdf VIP
- 南京大学2020-2021学年第1学期《生物化学》期末考试试卷(A卷)及标准答案.docx
原创力文档


文档评论(0)