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第1篇
一、总则
为加强公司生产文件的管理,确保生产文件的真实性、完整性和安全性,提高生产效率,降低生产风险,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有生产文件的管理,包括但不限于生产计划、工艺流程、操作规程、质量标准、检验报告、设备维护记录等。
三、管理职责
1.生产部负责生产文件的编制、审核、发布、实施和监督。
2.质量部负责生产文件的审核、监督和质量控制。
3.设备部负责生产文件中设备维护记录的管理。
4.人力资源部负责生产文件中人员培训记录的管理。
5.各部门负责人负责本部门生产文件的管理,确保生产文件的有效执行。
四、生产文件的管理流程
1.编制:生产文件由相关部门根据生产需求进行编制,编制过程中应充分考虑生产实际,确保文件内容的科学性、合理性和可操作性。
2.审核与批准:编制完成后,生产文件需经过相关部门的审核,审核通过后由部门负责人批准。
3.发布:经批准的生产文件由生产部统一发布,发布形式包括但不限于纸质文件、电子文件等。
4.实施与监督:各部门在实施生产文件过程中,应严格按照文件要求进行操作,质量部负责监督生产文件的执行情况。
5.修订与更新:生产文件应根据生产实际、技术进步和法规要求进行修订与更新,修订后的文件需重新经过审核与批准。
五、生产文件的管理要求
1.生产文件应具有唯一性标识,便于识别和管理。
2.生产文件应按照分类、编号、存档等要求进行管理,确保文件的可追溯性。
3.生产文件应定期进行审查,确保文件内容的准确性和有效性。
4.生产文件应妥善保管,防止丢失、损坏或泄露。
5.生产文件变更时,应及时通知相关部门,确保生产文件的及时更新。
六、奖惩措施
1.对在生产文件管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
2.对违反生产文件管理制度,造成生产事故或质量问题的部门和个人,将依法依规追究责任。
七、附则
本制度由公司生产部负责解释,自发布之日起执行。如有未尽事宜,由公司生产部负责修订。
第2篇
一、总则
为加强生产文件的管理,确保生产文件的完整、准确、及时,提高生产效率,保障产品质量,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有生产文件的管理,包括但不限于工艺文件、操作规程、检验标准、设备维护保养记录等。
三、管理职责
1.生产部负责生产文件的编制、审核、发布、修订和归档工作。
2.质量部负责生产文件的审核、监督实施,确保生产文件符合质量要求。
3.设备部负责设备维护保养记录的管理。
4.各部门负责人负责本部门生产文件的管理工作。
四、生产文件的编制
1.生产文件应根据国家标准、行业标准、公司规定和实际生产需求编制。
2.生产文件应包括文件编号、文件名称、编制人、编制日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、版本号等内容。
3.生产文件的编制应遵循以下原则:
(1)内容完整、准确、简洁明了;
(2)符合国家法律法规、行业标准;
(3)便于操作、实施和检查。
五、生产文件的审核
1.生产文件编制完成后,由编制人提交给审核人进行审核。
2.审核人应按照以下要求进行审核:
(1)文件内容是否符合国家法律法规、行业标准;
(2)文件格式是否符合规定;
(3)文件内容是否完整、准确、简洁明了。
3.审核人审核通过后,将审核意见反馈给编制人。
六、生产文件的发布
1.审核通过的生产文件由批准人进行批准。
2.批准后的生产文件由生产部负责发布,并通知相关部门。
3.生产文件发布后,应及时将文件发放到相关部门和人员。
七、生产文件的修订
1.生产文件如需修订,由编制人提出修订申请,经审核、批准后进行修订。
2.修订后的生产文件应重新编号、发布,并通知相关部门。
八、生产文件的归档
1.生产文件应按照文件编号、文件名称、编制日期等进行分类归档。
2.归档的生产文件应妥善保管,防止丢失、损坏。
3.归档的生产文件应定期进行清理、整理,确保档案的完整、准确。
九、监督检查
1.质量部负责对生产文件的管理工作进行监督检查。
2.各部门应积极配合监督检查工作,及时整改存在的问题。
十、附则
1.本制度由生产部负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
3.本制度如有变更,由生产部负责修订并发布。
第3篇
一、总则
为了规范生产文件的管理,确保生产文件的完整、准确、及时,提高生产效率,保障产品质量,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有生产文件的管理,包括设计文件、工艺文件、检验文件、作业指导书、生产记录等。
三、管理职责
1.生产部负责生产文件的编制、审核、批准、发放、回收、归档等工作。
2.质量部负责生产文件的审核、监督、检查和纠正措施的跟踪。
3.技术部负责生产文件的编制、修订和技术支持。
4.各部门负责人
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