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医药公司审计监督管理办法
一、总则
本医药公司审计监督管理办法旨在加强公司内部管理,规范公司运营,确保公司资产安全、财务信息真实可靠,提高公司经济效益和社会效益,促进公司持续健康发展。
本办法依据国家相关法律法规、行业规范以及公司的实际情况制定,遵循独立、客观、公正的审计原则,对公司的各类经济活动、内部控制、风险管理等进行全面监督和评价。
公司致力于打造“专业、创新、责任、共赢”的企业文化,秉持“以患者为中心,提供优质医药产品和服务”的经营理念,在审计监督管理过程中,将充分体现公司的文化内涵和经营宗旨,注重人文关怀,保障员工权益,推动公司实现经济效益与社会效益的平衡发展。
二、适用范围
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