2025年财务审计服务合同协议.docxVIP

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2025年财务审计服务合同协议

合同编号:[填写合同编号]

甲方(委托方):

公司名称:[填写委托方公司全称]

法定代表人:[填写法定代表人姓名]

注册地址:[填写注册地址]

联系部门:[填写联系部门]

联系人员:[填写联系人员姓名]

联系电话:[填写联系电话]

电子邮箱:[填写电子邮箱]

乙方(审计方):

公司名称:[填写会计师事务所全称]

法定代表人:[填写法定代表人姓名]

注册地址:[填写注册地址]

联系部门:[填写联系部门]

联系人员:[填写联系人员姓名]

联系电话:[填写联系电话]

电子邮箱:[填写电子邮箱]

根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方提供2025年度财务审计服务事宜,经友好协商,达成如下协议:

第一条审计目的与对象

1.1甲方委托乙方对甲方在2024会计年度终了时形成的财务报表进行审计。

1.2审计对象包括但不限于:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

1.3乙方将按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计程序,对甲方的财务报表是否不存在重大错报提供合理保证,并发表审计意见。

第二条审计范围与依据

2.1乙方的审计范围包括甲方的2024年度经管理层初步编制的财务报表及相关支持性资料。

2.2乙方执行审计工作及出具审计报告将严格遵循中国注册会计师审计准则。

2.3甲方承诺其提供的财务报表和其他资料是真实、完整、公允的,并按照企业会计准则编制。

第三条甲方的责任与义务

3.1按照乙方提出的合理要求,及时提供审计所需的所有财务资料、账簿、凭证、合同、纳税申报表及其他相关文件和信息。

3.2确保管理层已获取充分、适当的证据以评估财务报表的公允性,并已按照适用的会计准则编制财务报表。

3.3确保其内部治理结构支持乙方的审计工作,包括允许乙方接触所有必要的人员和记录。

3.4指定一名或多名指定联系人,负责与乙方就审计相关事宜进行沟通。

3.5及时回复乙方提出的合理询问,并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性。

3.6妥善保管乙方在审计过程中提供的审计工作底稿。

3.7按照本合同约定及时足额向乙方支付审计费用。

第四条乙方的责任与义务

4.1按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。

4.2在审计过程中保持独立性,包括实质上的独立性和形式上的独立性。

4.3合理规划审计工作,获取充分、适当的审计证据,以对财务报表是否不存在重大错报得出结论。

4.4按照约定的时间和要求,向甲方提交审计报告。

4.5对在执行审计业务过程中知悉的甲方商业秘密和财务信息承担保密义务,除非法律法规另有规定或征得甲方事先书面同意。

4.6有权了解甲方的内部治理结构和内部控制情况,以评估其有效性对审计工作的影响。

第五条审计费用与支付

5.1本合同项下的审计服务费用总额为人民币[填写金额]元(大写:[填写大写金额])。

5.2费用构成包括但不限于审计费用、差旅费等。差旅费按照实际发生额,经甲方审核确认后报销。

5.3甲方应于本合同签订之日起[填写天数]日内向乙方支付审计费用总额的[填写百分比]%,即人民币[填写金额]元(大写:[填写大写金额])。

5.4甲方应于乙方提交审计报告之日起[填写天数]日内支付剩余的审计费用[填写金额]元(大写:[填写大写金额])。

5.5甲方应将审计费用支付至乙方指定的以下银行账户:

开户行:[填写开户行名称]

户名:[填写乙方账户名称]

账号:[填写银行账号]

5.6乙方在收到甲方全额审计费用前,有权拒绝执行本合同约定的审计业务。

第六条审计报告

6.1乙方应在2025年[填写月份]月[填写日期]日前(或根据相关法律法规及证券交易所要求的具体日期),完成对甲方2024年度财务报表的审计工作,并提交审计报告。

6.2乙方将根据审计结果,按照中国注册会计师审计准则的规定,对甲方的财务报表发表审计意见类型(包括但不限于标准无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见)的审计报告。

6.3乙方有权根据审计情况,要求甲方对财务报表进行适当调整。甲方应根据乙方的要求进行调整,并在乙方认为调整已充分披露前,不得提交审计报告。

第七条保密条款

7.1甲乙双方对于在合作过程中获知的对方的商业秘密、技术信息、财务数据以及其他任何未公开信息,均负有保密义务。

7.2未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息,但法律法规另有规定或为履行本合同之目的所必需的除外。

7.3本保密义务不因本合同的终止而失效,持续有效期限为本合同终止后[填写年限]年。

第八条沟

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