- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
仓库管理1、收发作业流程2、单据分发流程图库管易,让仓库管理更容易,申购作业流程使用部门根据实际需要,查询仓库的有效库存后,填写申购单(注明用途及使用时间)。申购单经副总或授权主管批准后,如右图(1)所示分发各相关部门。采购部门根据申购单采购。仓库部门根据申购单核对采购是否按需要下单。会计部门根据批准的申购单做为付款的凭证之一。申购单使用部门申购单申购单申购单会计部门采购部门仓库部门单据流程图(1)采购作业流程采购部门根据已批准的申购单下采购单,须依实际情况注明送货方式。采购单经副总或授权主管批准后传送供应商,供应商签回后如右图(2)所示分发各相关部门。仓库部门根据采购单跟踪物料是否准时准量送到,并提前准备仓位。请购部门根据采购单跟催来料时间。会计部门根据批准的采购单做为付款的凭证之一。采购单采购部门采购单采购单采购单会计部门请购部门仓库部门单据流程图(2)采购单供应商对帐对帐核准后签回收料作业流程验收单仓管员验收单验收单验收单会计部门请购部门仓库部门单据流程图(3)验收单供应商对帐对帐送货单送货单供应商送货数量、品质的验收单物是否一致质量是否合格入库、入帐单据的分发与保存YES生管或采购补发货或改单或退货NO发料作业流程领料单或外发加工单核对用料标准物料发放、交接帐目的记录YES生管或采购重开单NO单据的分发与保存领料单领料单会计部门领用部门仓库部门单据流程图(4)领料单外加工厂对帐对帐核准后签回领料单领料单补料作业流程使用部门根据实际需要,填写补料单(注明补料原因及使用时间)。补料单需经经理级以上主管批准后方可发料,如右图(5)所示分发各相关部门。采购部门根据与此补料单所对应的申购单决定是否需要重新采购。其他程序依正常之收发料作业程序执行。补料单补料单会计部门领用部门仓库部门单据流程图(5)补料单生管或采购对帐核准后领料单补料单退料作业流程退料汇总退料汇总品质鉴定YESNO通知相关部门退货或报废帐目的记录单据的分发与保存退料单退料单会计部门仓库部门仓库统计退料单据流程图(6)使用部门对帐核准后签回退料单领料退料单退货作业流程退货单退货单会计部门仓库部门仓库统计退货单据流程图(7)供应商对帐对帐核准后签回退货单领料退货单退货单生管或采购退料汇总退料汇总品质鉴定YESNO通知相关部门退货或更换帐目的记录单据的分发与保存
您可能关注的文档
最近下载
- 新人教版八年级上册英语 八上unit 6 课文原文语法填空+练习 教师版.docx VIP
- 中国历史地理2014 第三讲空谷足音.pdf VIP
- 中国历史地理第四讲 江河之变2 .pdf VIP
- 北大-中国历史地理-第三讲 古代交通第三讲3.ppt VIP
- GZSMARTS_2—2018智慧园区建设与验收技术规范 2018 14页.pdf VIP
- 2016年造价工程师《造价管理》常考题(四).pdf VIP
- 压力检测仪表校验 BT200手持操作器组态设置(化工仪表检验课件).pptx
- 老旧小区改造知识课件.pptx
- 裂纹愈合热障涂层粉体材料的制备方法.pdf VIP
- 运筹学教程第五版胡运权课后习题答案.docx
原创力文档


文档评论(0)