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年度财务收支报表分析表
项目
金额(元)
占比(%)
收入
销售收入
投资收益
其他收入
支出
营业成本
营业费用
税费及附加
其他支出
净利润
资产负债
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
所有者权益
现金流量
经营活动现金流量
投资活动现金流量
筹资活动现金流量
备注
表格说明:
表格中“金额”一栏需填写具体数值,单位为元。
“占比”一栏需根据实际数值计算得出,单位为百分号(%)。
表格中的“其他收入”、“其他支出”、“其他负债”等可根据实际情况进行添加或删除。
表格中“备注”一栏可填写相关说明或特殊事项。
年度财务指标
金额(元)
同比变化(%)
目标达成率(%)
营业收入
营业成本
销售毛利
营业利润
净利润
总资产
净资产
流动比率
速动比率
资产负债率
现金流量净额
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
股东权益回报率
总资产回报率
销售净利率
成本费用利润率
应收账款周转率
存货周转率
资产负债表日
备注
表格说明:
年度财务指标:列出年度财务报表中主要分析的财务指标。
金额(元):填写各项指标的金额,单位为元。
同比变化(%):填写与上一年同期相比的变化百分比。
目标达成率(%):填写指标实际完成情况与预定目标之间的达成百分比。
资产负债表日:填写财务报表所涵盖的会计年度的最后一天。
备注:填写对某些指标的特殊说明或分析。
财务指标
本年实际(元)
上年同期(元)
同比增长(%)
预算目标(元)
完成率(%)
收入类
营业收入
其他收入
支出类
营业成本
营业费用
税金及附加
利润类
毛利润
净利润
资产负债
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
所有者权益
现金流量
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
其他
费用控制率
成本节约率
资产周转率
收入增长率
表格说明:
本年实际:填写本年度的实际财务数据。
上年同期:填写上一年度同期对应的财务数据。
同比增长(%):计算本年实际与上年同期数据的同比增长百分比。
预算目标:填写本年度的预算目标数值。
完成率(%):计算本年实际与预算目标之间的完成率。
表格中各项指标可根据实际分析需求进行调整和增减。
表格底部留白,以便于添加分析结论或备注。
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