2025年国有企业关于资产管理的自查报告
一、自查工作组织与实施情况
为全面落实国有资产保值增值责任,切实提升资产管理规范化水平,我集团于2025年3月至6月开展了全级次、全类型资产管理专项自查工作。本次自查覆盖集团本部及所属32家全资子企业、15家控股子企业(含3家境外企业)、8家参股企业,涉及固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程等12类资产,总账面原值138.6亿元,净值92.3亿元。
自查工作由集团总会计师牵头,成立由资产财务部、运营管理部、审计部及各二级单位资产主管部门组成的专项工作组,制定《2025年资产管理自查工作方案》,明确“全面覆盖、重点核查、边查边改”原则,设
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