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CCTIQA内审员练习题
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.关于CCTIQA的内审程序,以下哪项是正确的?()
A.内审员只需对审计对象进行一次审核
B.内审程序必须由第三方机构执行
C.内审程序旨在评估组织是否满足内部规定
D.内审员不得向管理层汇报审计结果
2.在进行CCTIQA内审时,以下哪种情况可能导致审计失败?()
A.审核员具有丰富的行业经验
B.审核员未能获得充分的审计证据
C.审核员及时向管理层沟通发现的问题
D.审核员熟悉组织的内部控制环境
3.在CCTIQA内审过程中,以下哪个不是审计工作的基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.非法干预
D.完整性
4.以下哪项不是CCTIQA内审的目的?()
A.提高组织的效率和效果
B.促进合规性
C.确保财务报表的准确性
D.减少管理层的工作负担
5.内审员在进行风险评估时,应考虑哪些因素?()
A.法律和法规要求
B.组织的目标和战略
C.内部控制环境
D.以上所有
6.以下哪个不是内审报告的内容?()
A.审核目的和范围
B.审计发现和建议
C.审核员的个人评价
D.审计结论和总结
7.内审员在实施审计程序时,以下哪种方法不属于检查?()
A.审计抽样
B.内部控制测试
C.访谈
D.评估管理层的能力
8.在进行CCTIQA内审时,以下哪种情况表明组织内部控制存在缺陷?()
A.审计员在审计过程中未遇到任何困难
B.审计员发现了多项重大缺陷并报告给管理层
C.审计员发现内部控制得到有效执行
D.审计员发现所有审计程序均符合规定
9.在CCTIQA内审中,以下哪项不是审计证据的来源?()
A.内部控制记录
B.外部审计报告
C.管理层声明
D.会计记录
10.在CCTIQA内审过程中,以下哪项是审计结论的依据?()
A.审计员的个人意见
B.管理层的反馈
C.审计证据和标准
D.审计程序的复杂度
二、多选题(共5题)
11.CCTIQA内审员在执行审计工作时,以下哪些是审计计划阶段应考虑的因素?()
A.审计目的和范围
B.审计资源
C.审计风险
D.审计时间表
E.审计标准
12.以下哪些是CCTIQA内审员在执行审计程序时需要遵循的原则?()
A.独立性
B.客观性
C.完整性
D.保密性
E.审计师职业道德
13.CCTIQA内审员在发现内部控制缺陷时,应采取哪些措施?()
A.记录发现的问题
B.分析缺陷的原因
C.与管理层沟通
D.提出改进建议
E.跟踪改进措施的实施
14.以下哪些是CCTIQA内审报告应包含的内容?()
A.审计目的和范围
B.审计发现和建议
C.审计结论
D.审计师声明
E.审计费用
15.CCTIQA内审员在评估组织内部控制时,应考虑哪些因素?()
A.内部控制的设计
B.内部控制的执行
C.内部控制的效果
D.外部环境的变化
E.组织的规模和复杂度
三、填空题(共5题)
16.CCTIQA内审员的职责之一是评估组织的__。
17.在进行CCTIQA内审时,审计证据的收集应遵循的原则是__。
18.CCTIQA内审报告的结论部分应明确指出组织是否__。
19.在CCTIQA内审中,内审员发现重大缺陷后,应立即__。
20.CCTIQA内审员在执行审计工作时,应保持与组织的__关系。
四、判断题(共5题)
21.CCTIQA内审员在进行审计工作时,不需要保持独立性。()
A.正确B.错误
22.内审报告的内容必须完全与外部审计报告一致。()
A.正确B.错误
23.CCTIQA内审员可以不经过管理层直接向董事会报告审计结果。()
A.正确B.错误
24.CCTIQA内审员在进行风险评估时,只需要考虑组织内部的风险。()
A.正确B.错误
25.CCTIQA内审员在审计过程中,对任何审计证据都应保持怀疑态度。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是CCTIQA内审员在审计过程中需要关注的重大缺陷?
27.CCTIQA内审员在进行风险评估时,如何确定哪些风险是重要的?
28.在CCTIQA内审报告中,如何确
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