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第1篇
第一章总则
第一条为加强经委财务管理工作,规范财务行为,提高财务管理水平,根据国家有关法律法规,结合我单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于经委内部所有财务活动,包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、成本费用管理、会计核算、财务报告、内部审计等方面。
第三条经委财务管理遵循以下原则:
1.法规遵从原则:严格执行国家法律法规和财务管理制度;
2.严谨规范原则:财务管理活动必须严谨、规范,确保财务数据的真实、准确、完整;
3.责任明确原则:明确各级财务人员的职责,落实责任追究制度;
4.保密原则:加强财务信息保密,确保信息安全。
第二章预算管理
第四条经委财务预算应根据国家有关政策、上级要求和单位实际情况编制,实行年度预算制度。
第五条预算编制程序:
1.各部门根据年度工作计划,提出预算建议;
2.财务部门对预算建议进行汇总、审核,形成初步预算;
3.预算草案提交经委领导审议;
4.预算草案经批准后,下达各部门执行。
第六条预算执行过程中,如遇特殊情况,需调整预算时,应按规定程序进行审批。
第三章收入管理
第七条经委收入管理遵循以下原则:
1.合法性原则:收入来源合法,确保收入真实、准确;
2.规范性原则:收入管理流程规范,确保收入及时、足额入库;
3.透明性原则:收入管理公开透明,接受监督。
第八条收入来源包括但不限于:
1.上级拨付的财政资金;
2.经委经营性收入;
3.其他合法收入。
第九条收入管理流程:
1.收入申报:各部门根据实际情况,向财务部门申报收入;
2.收入审核:财务部门对收入申报进行审核,确保收入真实、准确;
3.收入核算:财务部门根据审核结果,进行收入核算;
4.收入入库:收入核算后,及时办理入库手续。
第四章支出管理
第十条经委支出管理遵循以下原则:
1.合法性原则:支出用途合法,确保支出合理、合规;
2.经济性原则:支出应本着节约、合理、高效的原则;
3.透明性原则:支出管理公开透明,接受监督。
第十一条支出范围包括但不限于:
1.人员经费;
2.公用经费;
3.业务经费;
4.其他合法支出。
第十二条支出管理流程:
1.支出申请:各部门根据实际需要,向财务部门提出支出申请;
2.支出审核:财务部门对支出申请进行审核,确保支出合理、合规;
3.支出核算:财务部门根据审核结果,进行支出核算;
4.支出报销:支出核算后,办理报销手续。
第五章资产管理
第十三条经委资产管理遵循以下原则:
1.合法性原则:资产取得、使用、处置合法合规;
2.实物管理原则:确保资产安全、完整;
3.责任明确原则:明确各级资产管理人员职责。
第十四条资产管理包括但不限于:
1.财务性资产管理;
2.固定资产管理;
3.低值易耗品管理;
4.其他资产。
第十五条资产管理流程:
1.资产登记:对资产进行登记,建立资产台账;
2.资产使用:资产管理人员根据规定,合理使用资产;
3.资产处置:对闲置、报废的资产进行处置;
4.资产盘点:定期对资产进行盘点,确保资产安全、完整。
第六章内部审计
第十六条经委内部审计遵循以下原则:
1.独立性原则:内部审计部门独立于其他部门,不受干扰;
2.客观性原则:内部审计工作客观、公正;
3.保密性原则:内部审计过程中,保守商业秘密。
第十七条内部审计内容包括:
1.财务收支审计;
2.预算执行审计;
3.资产管理审计;
4.其他内部审计事项。
第十八条内部审计程序:
1.制定审计计划;
2.实施审计;
3.编制审计报告;
4.审计整改。
第七章附则
第十九条本制度由经委财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第2篇
一、总则
为了加强经委财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,确保财务工作依法、合规、高效进行,特制定本汇编。本汇编适用于经委及其所属单位的所有财务活动。
二、财务管理原则
1.遵循国家法律法规和政策,严格执行财务管理制度。
2.坚持民主集中制原则,确保财务决策科学、合理。
3.严格预算管理,强化资金使用效益。
4.强化内部控制,防范财务风险。
三、预算管理
1.经委各部门应根据国家有关政策、计划和实际需求,编制年度预算,经审核批准后执行。
2.预算执行过程中,各部门应按照批准的预算执行,严格控制支出,确保预算目标的实现。
3.年度预算执行完毕后,应及时进行决算,对预算执行情况进行总结和分析。
四、资金管理
1.经委资金收支必须按照国家规定和财务制度执行,严禁挪用、侵占、私分。
2.各部门应按照批准的预算,合理使用资金,提高资金使用效益。
3.经委设立资金专户,严格按照规
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