- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年内审员考试题含答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对哪些单位的财务收支进行审计?()
A.国家机关和公共机构
B.企业事业单位和社会团体
C.金融机构和中介机构
D.以上都是
2.内审机构在开展内部控制评价时,以下哪项不是内部控制的目标?()
A.保证企业财务报告的真实性
B.提高企业运营效率
C.防范企业法律风险
D.提高企业知名度
3.以下哪个不是内审机构在审计过程中应遵循的原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
4.内审机构在进行风险评估时,以下哪种方法不属于风险评估的方法?()
A.问卷调查法
B.专家访谈法
C.财务分析法
D.问卷调查法
5.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对哪些单位的预算执行情况进行审计?()
A.国家机关和公共机构
B.企业事业单位和社会团体
C.金融机构和中介机构
D.以上都是
6.内审机构在进行内部控制测试时,以下哪种方法不属于内部控制测试的方法?()
A.流程图法
B.问卷调查法
C.样本检查法
D.流程图法
7.内审机构在进行审计时,以下哪种情况不属于审计风险?()
A.审计证据不足
B.审计程序不当
C.审计报告延迟
D.审计费用超支
8.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对哪些单位的财务报告进行审计?()
A.国家机关和公共机构
B.企业事业单位和社会团体
C.金融机构和中介机构
D.以上都是
9.内审机构在进行内部控制审计时,以下哪种情况不属于内部控制审计的范围?()
A.内部控制的设计和实施
B.内部控制的执行情况
C.内部控制的评价
D.内部控制的改进
10.内审机构在进行审计时,以下哪种情况不属于审计质量风险?()
A.审计程序不当
B.审计证据不足
C.审计报告错误
D.审计费用节约
二、多选题(共5题)
11.内审机构在进行审计计划时,应考虑以下哪些因素?()
A.审计目标和范围
B.审计风险
C.客户的需求和期望
D.审计时间安排
E.内部控制的健全性
12.以下哪些是内部控制自我评估(CIA)的步骤?()
A.制定评估计划
B.收集和分析证据
C.识别内部控制弱点
D.制定改进措施
E.汇报评估结果
13.在审计过程中,内审员应关注以下哪些审计证据?()
A.内部文档
B.外部文档
C.管理层的陈述
D.现场观察
E.技术分析结果
14.以下哪些是内审机构在开展内部控制咨询时应遵循的原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.保密性原则
D.有效性原则
E.可靠性原则
15.内审机构在实施持续监控时,可以采用以下哪些方法?()
A.定期检查
B.问卷调查
C.内部控制自我评估
D.管理层报告
E.现场观察
三、填空题(共5题)
16.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关对国有企业的资产、负债、损益进行审计,主要目的是为了监督企业是否依法经营,确保国有资产的()。
17.内审机构在进行风险评估时,应当考虑企业的()、()和()等因素。
18.内审报告应包括审计依据、审计范围、审计程序、审计发现、()和审计建议等内容。
19.内审机构在审计过程中,应当保持()和(),确保审计的独立性和客观性。
20.内部控制自我评估(CIA)是一种()的内部控制评价方法,它强调内审机构和业务部门共同参与。
四、判断题(共5题)
21.内审机构在进行审计时,应当完全独立于被审计单位,不受任何外部影响。()
A.正确B.错误
22.内审报告只需向被审计单位管理层提交,无需对外公开。()
A.正确B.错误
23.内审机构在开展内部控制咨询时,可以收取咨询费用。()
A.正确B.错误
24.审计证据必须是书面形式的,不能是口头证据。()
A.正确B.错误
25.内审机构在执行审计任务时,可以不受《中华人民共和国审计法》的约束。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述内审机构在开展内部控制咨询时,如何确保咨询服务的质量?
27.内审机构在开
您可能关注的文档
- 2025年大连市高职单招职业技能考前演练试题及答案解析.docx
- 2025年国家开放大学《民法学 1 》随堂练习 1-4 试题参考答案.docx
- 2025年合肥市肥东县中石化招聘试题及答案.docx
- 2025年卫生与健康知识竞赛试题库及答案(共150题).docx
- 2025年北京市资格从业考试《中西医结合内科》知识点练习题[第四十七.docx
- 2025年劳动保障知识竞赛精选题库及答案(共170题).docx
- 2025年制冷与空调设备运行操作考试题库及答案.docx
- 2025年初级经济师《工商管理》预习试题及答案.docx
- 2025年初级会计师职称《经济法基础》练习题库.docx
- 2025年初级会计《初级会计实务》考前模拟试题(含答案).docx
最近下载
- 肺结核防治和预防艾滋病.pptx VIP
- 烟花爆竹零售安全课件.ppt VIP
- 2025北京北化生物科技有限公司招聘9人历年参考题库带答案解析.docx VIP
- T∕CMSA 0024-2021 空气负离子测量仪性能测试规范.pdf VIP
- 2025北京北化生物科技有限公司招聘9人笔试试题附答案解析.docx VIP
- 危险废物焚烧实用处理技术.pptx VIP
- 2025北京北化生物科技有限公司招聘9人考试备考试题及答案解析.docx VIP
- 2025年渭南澄城县婴幼儿照护服务中心招聘备考题库(3人)附答案.docx VIP
- 癫痫及癫痫发作.pptx VIP
- 2025北京北化生物科技有限公司招聘9人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)