2025年会计基础规范自查报告.docx

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2025年会计基础规范自查报告

为进一步加强会计基础工作规范管理,提升财务管理水平,切实防范财务风险,我单位严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《企业会计准则》等相关法律法规及制度要求,于2025年6月至8月组织开展了会计基础工作规范专项自查。本次自查覆盖2023年1月至2025年5月期间的会计核算、财务监督、档案管理等全流程业务,涉及总部及下属3家全资子公司,通过全面查阅凭证账簿、核对资产台账、访谈关键岗位人员、比对制度执行记录等方式,系统梳理会计基础工作现状,现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作有序推进,单位成立了由总会计师任组长,财务部

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