- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级审计师考试《理论与实务》题库练习
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.1.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是常用的方法?()
A.分析财务报表数据
B.访谈管理层
C.检查内部控制
D.审计抽样
2.2.在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的风险?()
A.舞弊风险
B.误报风险
C.诉讼风险
D.财务报表风险
3.3.以下哪项不是审计师在审计计划阶段需要考虑的因素?()
A.审计目标
B.客户行业特点
C.审计时间安排
D.审计费用预算
4.4.审计师在实施实质性程序时,以下哪种程序不适用于所有财务报表项目?()
A.分析程序
B.审计抽样
C.审计证据检查
D.内部控制测试
5.5.以下哪项不是审计师在审计报告中披露的内容?()
A.审计意见
B.审计师责任
C.客户行业信息
D.审计程序
6.6.在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.简化性
7.7.审计师在实施审计程序时,以下哪项不是审计师应关注的事项?()
A.审计证据的充分性
B.审计证据的适当性
C.审计工作的效率
D.审计工作的准确性
8.8.在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的审计风险?()
A.舞弊风险
B.误报风险
C.违规风险
D.财务风险
9.9.审计师在实施审计程序时,以下哪种方法不是常用的审计程序?()
A.审计抽样
B.审计检查
C.审计观察
D.审计询问
10.10.在审计报告中,以下哪项不是审计师应披露的信息?()
A.审计意见
B.审计师责任
C.审计过程
D.客户公司治理
二、多选题(共5题)
11.1.审计师在确定审计程序时,应考虑以下哪些因素?()
A.被审计单位内部控制的有效性
B.财务报表的复杂性
C.审计证据的可靠性
D.客户的行业性质
12.2.以下哪些属于审计师在实施风险评估程序时可以使用的工具?()
A.询问管理层
B.审计抽样
C.分析程序
D.内部控制测试
13.3.审计师在审计过程中应保持哪些专业态度?()
A.客观性
B.独立性
C.诚信
D.竞争性
14.4.审计师在实施实质性程序时,以下哪些程序可以用于获取审计证据?()
A.分析程序
B.审计抽样
C.询问相关人员
D.内部控制测试
15.5.审计师在审计报告中应披露哪些信息?()
A.审计意见
B.审计师的责任
C.审计工作底稿
D.财务报表编制基础
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计工作时,应遵循的审计准则体系是由中国注册会计师协会发布的《中国注册会计师审计准则》。
17.在审计过程中,审计师应当获取充分、适当的审计证据,以支持其审计意见。
18.审计师在实施风险评估程序时,应当关注被审计单位内部控制的有效性。
19.审计师在审计报告中,如果认为财务报表存在重大错报,应当发表保留意见。
20.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,对审计证据进行独立、客观的评价。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行测试后,可以完全依赖内部控制来降低审计风险。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报时,应当立即告知管理层。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计工作前,不需要了解被审计单位的业务流程。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计报告中,对财务报表的真实性发表意见。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果发现管理层存在舞弊行为,应当直接向公众披露。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估重大错报风险?
27.问:审计师在执行审计工作过程中,如何处理与管理层的沟通问题?
28.问:审计师在审计报告中,如何表达审计意见?
29.问:审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性?
30.问:审计师在审计过程中,如何应对舞弊风险?
中级审计师考试《理论与实务》题库练习
一、单选题(共10题)
1.【
原创力文档


文档评论(0)