- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业负责人A类模拟题
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.企业负责人A类模拟题,以下哪项不是企业内部控制的基本目标?()
A.提高经营效率
B.降低经营风险
C.提高企业知名度
D.保障资产安全
2.企业内部控制的核心是什么?()
A.制度控制
B.组织结构
C.惩罚措施
D.风险评估
3.以下哪项不属于企业内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.内部审计
D.人力资源
4.企业在内部控制中,以下哪种方法不适用于风险评估?()
A.定量分析
B.定性分析
C.内部调查
D.外部审计
5.企业内部控制的主要目的是什么?()
A.优化组织结构
B.降低财务风险
C.提高经营管理水平
D.增加企业利润
6.以下哪项不是企业内部控制中的控制活动?()
A.分权制衡
B.信息系统控制
C.物资管理
D.人力资源管理
7.企业在制定内部控制制度时,以下哪种原则不应遵循?()
A.全面性原则
B.合理性原则
C.可行性原则
D.经济性原则
8.企业内部控制的有效性如何进行评估?()
A.内部审计
B.外部审计
C.顾客满意度调查
D.内部员工满意度调查
9.以下哪项不是企业内部控制的关键要素?()
A.风险评估
B.内部控制环境
C.信息与沟通
D.财务报表
10.企业在内部控制中,以下哪种做法是错误的?()
A.制定明确的规章制度
B.定期进行风险评估
C.延迟内部审计时间
D.提高员工素质
二、多选题(共5题)
11.企业内部控制制度设计时,应考虑哪些因素?()
A.企业规模
B.企业发展阶段
C.企业文化
D.行业特点
E.法律法规要求
12.以下哪些是内部控制的目标?()
A.提高经营效率
B.保障资产安全
C.提高员工满意度
D.遵守法律法规
E.促进企业持续发展
13.内部控制中,风险评估的流程通常包括哪些步骤?()
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评估
D.风险应对策略制定
E.风险监控
14.内部控制制度中,控制活动包括哪些方面?()
A.授权审批
B.记录与报告
C.物流与库存控制
D.信息技术控制
E.内部监督
15.企业内部控制环境的建设包括哪些内容?()
A.企业治理结构
B.领导风格与管理方式
C.人力资源政策
D.企业文化建设
E.内部审计制度
三、填空题(共5题)
16.企业内部控制的核心是(),它贯穿于企业内部控制的各个环节。
17.内部控制制度的设计应遵循()原则,以确保制度的全面性和适应性。
18.()是内部控制的基础,它包括企业的组织结构、职责分工、权限分配等。
19.内部控制的目标之一是(),确保企业资产的安全。
20.内部控制的信息与沟通机制应确保(),以便及时了解和应对风险。
四、判断题(共5题)
21.企业内部控制的目标之一是提高经营效率,降低经营风险。()
A.正确B.错误
22.内部控制制度的设计可以不考虑企业的具体规模和行业特点。()
A.正确B.错误
23.企业内部控制的有效性可以通过外部审计来全面评估。()
A.正确B.错误
24.内部控制环境的建立是企业内部控制体系中的核心。()
A.正确B.错误
25.企业内部控制的目标不包括遵守法律法规。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:企业内部控制的作用是什么?
27.问:如何设计有效的内部控制制度?
28.问:内部控制环境在企业内部控制中扮演什么角色?
29.问:企业如何进行内部控制风险评估?
30.问:内部控制信息与沟通机制在企业中如何发挥作用?
企业负责人A类模拟题
一、单选题(共10题)
1.【答案】C
【解析】企业内部控制的基本目标是提高经营效率、降低经营风险和保障资产安全,提高企业知名度并非其基本目标。
2.【答案】D
【解析】企业内部控制的核心是风险评估,通过风险评估来识别、分析和管理企业面临的各类风险。
3.【答案】C
【解析】企业内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监督,内部审计并非直接要素。
4.【答案】D
【解析】外部审计是独立的审计活动,不属于风险
您可能关注的文档
最近下载
- 幼儿游戏与指导:角色游戏.docx VIP
- 词的发展简史.ppt VIP
- (高清版)DB62∕T 4690-2023 超高性能混凝土(UHPC)应用技术规范.pdf VIP
- (7页PPT)日日清消泡泡课件1.pptx VIP
- 麻将Ai设计思路(go语言实现).pdf VIP
- 生猪肉品品质检验人员考试选择题练习题及答案.docx VIP
- DB37T 4874—2025超高性能混凝土应用技术规范.pdf VIP
- 2024年江苏省无锡市普通高中数学高三上期末学业水平测试模拟试题含解析.doc VIP
- 2026年日历 12个月单独成页 横向排版 周一开始 带周数 法定节假日调休安排 .docx VIP
- 人教版初一数学七年级上册 一元一次方程解决火车过桥问题 名师获奖PPT教学课件.pptx VIP
原创力文档


文档评论(0)