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2025年医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作情况总结汇报

2025年,我单位严格落实国家及上级主管部门关于医药领域腐败问题集中整治工作的决策部署,坚持“严”的主基调,以“零容忍”态度推进自纠自查,聚焦关键环节、突出问题导向,通过“全链条排查、全流程整改、全方位防控”,推动医药领域行风建设向纵深发展。现将集中整治自纠自查工作情况总结如下:

一、工作推进机制与组织保障

为确保整治工作有序开展,我单位第一时间成立由党委书记任组长、院长与纪委书记任副组长、各分管领导及重点部门负责人为成员的专项整治领导小组,下设办公室(挂靠纪委办公室),统筹协调、督导落实。制定《2025年医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作方案》,明确“时间表”“路线图”“责任链”,将整治任务分解为采购管理、医疗服务、学术活动、科研经费等4大领域12项具体内容,逐项明确责任部门、完成时限及验收标准。建立“周调度、月总结、季通报”机制,领导小组每周听取重点任务进展,每月召开专题推进会,每季度向全体职工通报整治成效,形成“领导带头抓、部门协同干、全员齐参与”的工作格局。

为强化思想引领,组织召开动员部署会、专题培训会4场,覆盖全体职工2300余人次,重点学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品医疗器械飞行检查办法》等法规文件,结合近年医药领域典型案例开展警示教育,发放《廉洁从业手册》2000余册,签订《廉洁行医承诺书》1986份,实现临床、医技、行政、后勤岗位全覆盖。同时,开通线上线下双渠道举报平台,设置专门举报信箱,公布纪委监督电话(仅内部使用),明确线索受理、核查、反馈流程,累计收到职工及患者举报信息17条,均已按程序核查处理。

二、重点领域自查情况

(一)药品、耗材及设备采购环节

针对采购领域“高定价、带金销售”等突出问题,重点核查2023年1月至2025年6月期间的采购记录,覆盖药品(含中药饮片)1200余种、医用耗材800余类、医疗设备120台(套)。通过“三查三比”(查采购合同、查供应商资质、查付款凭证;比市场均价、比同类机构采购价、比历史采购价),发现问题11项:一是3家药品供应商存在资质更新不及时问题(其中1家《药品经营许可证》过期3个月仍参与采购);二是某品牌骨科耗材2024年采购均价较市场同类产品高12%,经追溯发现供应商通过“学术支持费”名义向科室返利;三是2023年采购的5台彩超设备未严格执行“三重一大”决策程序,存在先采购后补会议记录情况;四是中药饮片采购中,3批次黄芪、当归存在质量抽检报告缺失问题。

(二)医疗服务与诊疗行为

围绕“红包”“回扣”、过度诊疗等问题,抽取2023年1月至2025年6月门急诊病历12000份、住院病历8000份,结合医保智能审核系统数据,重点分析高值药品使用、高耗材植入、重复检查等情况。通过“病历回溯+患者回访+数据比对”,发现问题8项:一是某外科医生在2024年10月至2025年3月期间,为12名患者开具非必要的CT增强扫描(经专家评审,其中7例可通过普通CT替代);二是某内科科室2024年四季度胰岛素类药物使用量较同期增长35%,经核查存在超适应症用药现象;三是通过患者回访发现,2名门诊医生收受患者“感谢费”(金额分别为500元、800元);四是2023年以来,3名护士在患者住院期间推销院外药房的保健品(涉及金额约1.2万元)。

(三)学术会议与合作项目

对2023年以来承办或参与的学术会议、科研合作、临床研究项目开展专项审计,重点核查经费来源、支出明细及合作方资质。共梳理学术会议47场(其中国际会议3场、全国性会议15场、区域性会议29场),科研合作项目23项(与企业合作18项),临床研究项目12项。发现问题5项:一是某企业赞助的“肿瘤治疗新进展”学术会议,实际参会人数(87人)与报销单据(120人)不符,存在虚报餐旅费2.3万元问题;二是某临床研究项目合作方(XX生物科技公司)未取得《药物临床试验机构资格认定证书》,但参与了2024年的Ⅰ期临床试验;三是3项科研合作协议中,未明确“不得向研究人员输送利益”的条款;四是2场院外学术会议费用由供应商直接支付给参会专家,未通过单位财务账户结算。

(四)内部管理与制度执行

聚焦廉政风险防控漏洞,对财务审批、人事管理、信息系统权限等制度执行情况开展检查。通过查阅财务凭证(2023-2025年)3.2万份、人事档案1986份、信息系统操作日志(2025年1-6月)12万条,发现问题7项:一是2024年5月某科室报销“专家咨询费”4.8万元,仅附领款签字表,无专家资质证明及咨询内容记录;二是信息系统中,1名已离职药剂科员工账号未及时注销(2025年3月仍有登录记录);三是2023年以来,3名中层干部配偶在医药相关企业任职,未按规定报备;四是部分科室《廉洁

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