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2025年企业财务的自查报告范文
为全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,强化财务风险防控,我司于2025年3月至5月组织财务、审计、业务等部门联合开展了财务专项自查工作,重点围绕制度执行、核算规范、资金管理、税务合规、资产负债管理等维度,通过查阅凭证、核对台账、访谈相关人员、系统数据比对等方式,对2023年1月至2024年12月的财务数据及业务流程进行了全量核查。现将自查情况汇报如下:
一、财务制度执行情况核查
公司现行财务管理制度体系涵盖《财务管理制度汇编(2024修订版)》《资金审批权限表》《费用报销操作指引》《子公司财务管控办法》等12项核心制度,2024年已根据《企业会计
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