- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2023年自考《审计学》试题及答案(卷六)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是针对企业的哪些方面提供保证?()
A.财务报表的真实性和公允性
B.经营活动的合规性
C.企业的盈利能力
D.企业的发展前景
2.审计师在执行审计程序时,下列哪项不属于审计证据的来源?()
A.内部控制
B.管理层的声明
C.独立第三方提供的信息
D.审计师的直觉
3.下列哪项不属于审计风险的三要素?()
A.风险因素
B.审计风险
C.重大错报风险
D.控制风险
4.审计师在实施风险评估程序时,下列哪项不是评估内部控制的目标?()
A.识别与审计相关的内部控制弱点
B.确定财务报表的公允性
C.评估控制活动的设计和执行
D.评估管理层的诚信
5.审计师在确定样本规模时,以下哪项因素不会影响样本规模的确定?()
A.审计风险
B.审计证据的可靠性
C.重大错报风险
D.重要性水平
6.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大错报风险,下列哪项措施不是审计师应采取的?()
A.扩大审计范围
B.加强实质性程序
C.减少审计程序的时间
D.获取更多的审计证据
7.审计师在审计报告中应当披露哪些内容?()
A.审计师的专业资格和执业经历
B.审计意见和审计发现
C.被审计单位的财务状况和经营成果
D.审计师的工作底稿
8.下列哪项不是审计师职业道德的基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.强制性
9.在审计过程中,审计师如何处理与被审计单位的管理层的分歧?()
A.忽略分歧,继续审计
B.与管理层协商,寻求共识
C.直接向管理层提出质疑
D.向审计委员会报告
10.审计师在执行审计程序时,下列哪项不是对财务报表的审计目标?()
A.确认财务报表的公允性
B.验证财务报表的完整性
C.评估企业的社会责任
D.确认企业的合规性
二、多选题(共5题)
11.审计师在评估被审计单位内部控制的有效性时,需要考虑以下哪些因素?()
A.内部控制的复杂性
B.内部控制的设计
C.内部控制的执行
D.内部控制的历史表现
E.外部环境的变化
12.审计师在执行实质性程序时,可能使用的审计程序包括以下哪些?()
A.审计抽样
B.分析程序
C.询问程序
D.观察程序
E.审计测试
13.审计报告中的非无保留意见通常包括以下哪些类型?()
A.保留意见
B.无法表示意见
C.无保留意见
D.否定意见
E.拒绝发表意见
14.审计师在确定审计范围时,以下哪些因素需要考虑?()
A.审计风险
B.重要性水平
C.被审计单位的规模和复杂性
D.审计时间预算
E.审计师的资源
15.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些程序是必要的?()
A.审计抽样
B.内部控制测试
C.审计调查
D.分析程序
E.管理层访谈
三、填空题(共5题)
16.审计的基本目标是针对企业的财务报表的_______和_______提供保证。
17.审计师在执行审计程序时,应当获取的审计证据应当是_______的,并且与审计目标相关。
18.审计师在确定审计意见时,应当考虑的三个要素是_______、_______和_______。
19.审计师在执行风险评估程序时,通常会使用_______程序来评估内部控制的有效性。
20.审计报告应当包括_______和_______两部分。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的内部控制进行完全信赖。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,应当完全依赖管理层的声明来获取审计证据。()
A.正确B.错误
23.审计师在确定审计范围时,应完全根据被审计单位的规模和复杂程度来决定。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计程序时,发现财务报表存在重大错报,应立即向被审计单位管理层报告。()
A.正确B.错误
25.审计意见是审计师对被审计单位财务报表整体发表的意见,与审计发现的具体事项无关。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是审计风险?审计师如何评估和控制审计风险?
27.什么是审计抽样?审计师在进行审计抽样时应遵
您可能关注的文档
- 2024年-2023年护师类之妇产护理主管护师题库附答案(基础题).docx
- 2024年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务基础试题库和答案要.docx
- 2024届辽宁省大连市中考语文模拟试卷及答案解析.docx
- 2024安全工程师资格考试《安全生产管理知识》题库检测试题B卷 含答.docx
- 2024吉林语文试卷+答案+解析(pdf整理版).docx
- 2024保密法试题题库及答案.docx
- 2024一级建造师之一建通信与广电工程实务模考模拟试题(全优).docx
- 2024-2023年社会工作者之初级社会综合能力真题练习试卷B卷附答案.docx
- 2024-2023年护师类之妇产护理主管护师练习试题附带答案.docx
- 2024-2023年公务员(国考)之公共基础知识综合提升模拟考试试卷附答案.docx
- 2023年社会工作者之初级社会综合能力强化训练试卷A卷附答案.docx
- 2023年甘肃省辅警协警招聘考试题库及答案解析word版.docx
- 2023年版电工(高级)考试内部[通关培训]模拟题库附答案必考点.docx
- 2023年版安徽安全员A证主要负责人考试[内部]培训模拟题库含答案全考点.docx
- 2023年涞源县教师招聘之中学教师招聘考试题库及完整答案(历年真题).docx
- 2023年注册木土工程师-(道路)专业知识考试备考题库附带答案5.docx
- 2023年注册岩土工程师之岩土基础知识题库附答案(典型题).docx
- 2023年江西省吉安市统招专升本语文自考真题(含答案).docx
- 2023年普洱市遴选公务员考试真题试卷《综合素质测试》.docx
- 2023年护师类之妇产护理主管护师高分题库附精品答案.docx
原创力文档


文档评论(0)