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财务自查报告及整改措施范文
一、自查工作开展情况
本次财务自查工作以2023年度财务收支及管理为重点,覆盖2021年1月至2023年12月期间的经济业务,通过全面梳理财务制度、核查会计凭证、比对银行流水、盘点资产台账、核对税务申报数据等方式,结合内部审计部门的专项检查和第三方会计师事务所的抽样复核,共发现5大类17项具体问题,涉及制度执行、资金管理、账务处理、资产管理及税务合规等领域。自查过程中,财务部门联合业务、审计、行政等部门组成专项小组,调取原始凭证3200余份,核对银行账户12个,盘点固定资产587项,抽查合同档案216份,确保问题定位准确、数据来源可靠。
二、具体问题及原因分
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