- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
审计考试综合题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的基本原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.保密性原则
D.利益最大化原则
2.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不是常用的风险评估方法?()
A.审计抽样
B.询问管理层
C.分析程序
D.内部控制测试
3.在审计报告中,以下哪项不是审计师的责任陈述?()
A.我们已经按照审计准则执行了审计工作
B.我们已经对财务报表发表了审计意见
C.我们对财务报表的真实性负责
D.我们对公司的经营决策负责
4.在审计过程中,以下哪项不是审计师应获取的证据类型?()
A.内部控制文件
B.管理层的声明
C.外部审计报告
D.会计凭证
5.在审计过程中,以下哪项不是审计师对财务报表发表审计意见的基础?()
A.获取的审计证据
B.管理层的声明
C.财务报表的编制基础
D.审计师的职业判断
6.在审计过程中,以下哪项不是审计师对内部控制的有效性进行评估的内容?()
A.内部控制的健全性
B.内部控制的合理性
C.内部控制的执行情况
D.内部控制的设计目的
7.在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的重大错报风险?()
A.会计估计的不确定性
B.关联方交易
C.信息技术系统的可靠性
D.管理层的诚信问题
8.在审计过程中,以下哪项不是审计师应执行的实质性程序?()
A.审计抽样
B.分析程序
C.内部控制测试
D.询问管理层
9.在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的信息技术风险?()
A.系统访问控制
B.数据完整性
C.网络安全
D.管理层的诚信问题
10.在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的职业道德规范?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.追求最大利润
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些因素可能影响财务报表的重大错报风险?()
A.客户的集中度
B.管理层的舞弊动机
C.内部控制的健全性
D.行业特定风险
12.以下哪些是审计师在审计过程中应遵循的审计准则?()
A.独立性准则
B.客观性准则
C.保密性准则
D.诚信准则
13.在审计过程中,审计师应获取哪些类型的审计证据?()
A.会计凭证
B.内部控制文件
C.管理层的声明
D.外部审计报告
14.审计师在编制审计报告时,应包括哪些内容?()
A.审计师的责任
B.财务报表的编制基础
C.审计意见
D.管理层对财务报表的责任
15.审计师在执行审计工作时,以下哪些行为可能违反职业道德规范?()
A.接受客户礼品
B.对客户进行不正当的利诱
C.在审计报告中发表不真实的意见
D.在审计过程中泄露客户信息
三、填空题(共5题)
16.审计师在进行风险评估时,首先需要了解企业的______和______,以便识别和评估重大错报风险。
17.审计师在执行审计工作时,应保持______,以避免对审计意见的独立性产生不利影响。
18.审计师在获取审计证据时,应考虑证据的______、______和______,以确保证据的充分性和适当性。
19.审计师在执行审计程序时,应关注企业的内部控制,特别是与______相关的内部控制。
20.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,应发表______意见,并在报告中说明理由。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作时,不需要考虑企业的业务流程。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,可以仅依靠管理层的声明作为审计证据。()
A.正确B.错误
23.审计师在编制审计报告时,如果财务报表没有发现重大错报,则必须发表无保留意见。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,不需要对内部控制进行评估。()
A.正确B.错误
25.审计师在执行审计工作时,可以不保持独立性。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:什么是审计师的独立性和其在审计工作中的重要性?
27.问:在审计过程中,如何评估和应对财务报表的重大错报风险?
28.问:什么是审计证据,它在审计过程中
您可能关注的文档
- 职业技能统一试卷C汽车驾驶员试卷100题含答案.docx
- 江西省专升本计算机基础知识试题及答案.docx
- 往届河南统考音乐乐理试题.doc.docx
- 市场营销学-《市场营销学》章节测试题一.docx
- 大学拳击专项理论题库.docx
- 土建安全员考试试题及答案(共十套).docx
- 国家开放大学电大专科《管理基础》形考任务1试题及答案9篇.docx
- 四年级说明文阅读题库.docx
- 六年级汉字听写大赛题库(供参考).docx
- 信息化知识竞赛题库.docx
- 2025四川南充市公路管理局南充市水务局遴选3人笔试备考题库附答案解析.docx
- 2025年清水河县事业单位联考招聘考试历年真题完美版.docx
- 2025年正安县事业单位联考招聘考试历年真题完美版.docx
- 2025年金沙县事业单位联考招聘考试真题汇编新版.docx
- 2025年乐业县辅警招聘考试真题汇编及答案1套.docx
- 2025年新龙县事业单位联考招聘考试历年真题附答案.docx
- 2025年淮阳县事业单位联考招聘考试历年真题含答案.docx
- 2025年紫金县事业单位联考招聘考试真题汇编含答案.docx
- 2025年永福县事业单位联考招聘考试历年真题推荐.docx
- 2025年睢县事业单位联考招聘考试历年真题含答案.docx
原创力文档


文档评论(0)