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企业运营安全检查表模板
一、适用场景与检查目的
本检查表适用于企业日常运营中的安全管理工作,旨在系统排查各环节潜在风险,保障人员、财产及信息安全。具体使用场景包括:
常规安全巡检:每月/每季度定期开展,全面覆盖运营各领域;
专项风险排查:针对新业务上线、重大活动前、季节性变化(如夏季防汛、冬季防火)等特定场景;
复盘整改:发生安全事件后,通过检查表梳理漏洞,验证整改效果;
合规性审查:满足《安全生产法》《数据安全法》等法规要求,保证企业运营合法合规。
通过标准化检查,可及时发觉安全隐患、规范操作流程、提升全员安全意识,降低运营风险。
二、检查表使用流程详解
(一)检查准备阶段
成立检查小组
由企业安全管理部门牵头,联合行政、IT、人力资源、业务部门负责人组成专项检查小组,明确组长(建议由*经理担任)及组员职责。
保证小组具备跨领域专业知识,如IT安全、消防管理、劳动防护等。
制定检查计划
根据运营重点及风险等级,确定检查范围(如办公区、生产车间、机房、仓库等)、频次(月度/季度/年度)及时间安排。
提前3个工作日向各部门下发检查通知,明确检查内容、配合要求及时间节点,避免影响正常运营。
准备检查工具与资料
准备检查表(本模板)、记录工具(相机、录音笔)、测量设备(温湿度计、测电笔)等;
收集相关法规文件、企业安全管理制度、上次检查问题整改报告等,作为检查依据。
(二)现场检查执行阶段
分模块逐项检查
依据本模板“三、企业运营安全检查表(模板)”中的模块划分,对每个检查项目逐一核对,保证无遗漏。
检查方法:现场观察(如消防通道是否畅通)、文件查阅(如安全培训记录)、人员访谈(如询问员工应急流程)、设备测试(如消防器材功能)。
记录要求:对不合格项详细记录“问题描述”(如“3楼东侧灭火器指针已在红色区域,未及时更换”),并拍摄现场照片作为佐证。
沟通与确认
检查过程中发觉的问题,当场与部门负责人沟通,确认事实无误,避免争议;
对复杂问题或需专业判断的事项(如IT系统漏洞),可要求部门提供书面说明或技术支持。
(三)问题整改与跟踪阶段
编制检查报告
检查结束后3个工作日内,小组组长汇总检查结果,编制《安全检查报告》,内容包括:检查概况、合格率、不合格项清单(含问题描述、风险等级)、整改建议。
报告经审核后,下发至各责任部门,明确“整改责任人”(如*主管)、“整改期限”(一般问题不超过7天,重大问题立即整改并24小时内上报)。
整改落实与复查
责任部门制定整改方案,明确措施、时限及责任人,报安全管理部门备案;
整改期限届满后,检查小组对不合格项进行复查,确认整改效果(如更换灭火器后需测试功能正常),并在检查报告中记录“整改结果”(合格/不合格)。
(四)总结与持续改进阶段
召开总结会议
每季度/年度检查结束后,组织召开安全总结会,通报检查结果、共性问题及整改成效,分析风险趋势。
更新检查表模板
根据法规更新、业务变化及检查中发觉的新的风险点,动态优化检查表内容,保证模板适用性。
培训与宣贯
针对高频问题(如用电安全、数据泄露风险),开展专项培训,提升员工安全操作技能;
通过企业内网、公告栏等渠道宣传安全知识,营造“人人讲安全”的文化氛围。
三、企业运营安全检查表(模板)
检查模块
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果(合格/不合格)
问题描述
整改责任人
整改期限
整改结果(合格/不合格)
一、办公区域安全
1.1门禁管理
门禁卡专人专用,离职人员权限已注销;公共区域门禁24小时开启
抽查门禁记录、现场测试门禁功能
1.2用电安全
办公区无私拉乱接电线;下班后关闭非必要电源设备(电脑、空调等)
现场观察、查阅用电巡检记录
1.3消防通道
消防通道无杂物堆放;安全出口标识清晰、无遮挡
现场测量通道宽度(≥1.2米)、观察标识
1.4办公设备安全
电脑、打印机等设备定期维护;电源线路无老化、破损
查阅维护记录、现场检查线路
二、信息系统安全
2.1账号与权限管理
员工账号按岗位分配权限;离职账号已禁用;密码策略符合要求(长度≥8位,含字母+数字)
查看系统账号列表、抽查密码复杂度
2.2数据备份与加密
重要业务数据每日备份,备份数据异地存储;敏感数据(如客户信息)加密存储
查看备份日志、测试数据恢复功能
2.3病毒防护与漏洞扫描
终端设备安装杀毒软件且病毒库更新至最新版本;系统每月进行漏洞扫描并修复
检查杀毒软件状态、查阅漏洞扫描报告
2.4网络安全
防火墙策略已配置;无未经授权的外联设备接入内网
查看防火墙日志、现场检查网络端口
三、人员操作安全
3.1安全培训
新员工入职100%完成三级安全培训(公司级、部门级、岗位级);在职员工每年安全培训≥8学时
查阅培训记录、现场提问员工应急流程
3.2特殊岗位资质
电工、
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