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财务室工作总结(2篇)

本年度财务部门在公司领导的正确指导下,围绕年度经营目标,聚焦财务核心职能,在会计核算、资金管理、预算控制、风险防范等方面开展了系统性工作。全年共处理会计凭证3.2万张,编制财务报表48套,完成纳税申报260次,资金调度总额达18.6亿元,实现预算执行偏差率控制在3.5%以内,有效保障了公司经营活动的平稳运行。

在会计基础工作方面,持续优化核算流程,建立三审三查制度(制单初审、主管复审、经理终审,凭证要素审查、附件完整性审查、数据逻辑性审查),将凭证差错率从去年的0.8‰降至0.3‰。针对固定资产管理薄弱环节,牵头组织全公司资产清查,核实资产卡片1268项,盘盈设备17台

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