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合作社财务清算报告模板
一、引言
本报告旨在详细阐述[合作社全称](以下简称“本社”)自[清算起始日期]至[清算截止日期]期间的财务清算工作情况。根据[相关决议/文件名称及编号,例如:本社第X届第X次成员大会决议],本社因[清算原因简述,例如:经营期限届满/成员大会决议解散/合并、分立需要解散等],经[审批机关名称,如适用]批准/备案,于[清算组成立日期]正式成立清算组,全面负责本社的清算事宜。清算组本着客观、公正、合法的原则,对本社的资产、负债、所有者权益进行了全面清查核实,对债权债务进行了清理处置,并在此基础上编制了本清算报告。
二、清算组工作概况及资产负债清查核实情况
(一)清算组组成及工作部署
清算组成员由[成员姓名及职务/身份,例如:本社理事长XXX、监事XXX、成员代表XXX等]组成,推选[清算组负责人姓名]为组长。清算组自成立以来,严格按照国家有关法律法规及本社章程的规定,制定了清算工作计划,明确了各成员职责,主要开展了以下工作:
1.通知并公告债权人申报债权;
2.全面清查核实本社各项资产,包括流动资产、固定资产、无形资产及其他资产;
3.全面清理核实本社各项负债,包括流动负债、长期负债;
4.处理与清算有关的本社未了结的业务;
5.清缴所欠税款及清算过程中产生的税款;
6.清理债权、债务;
7.处置本社清偿债务后的剩余财产;
8.代表本社参与民事诉讼活动(如适用)。
(二)资产清查核实情况
1.流动资产清查情况:
清算组对本社的货币资金、应收款项、存货等流动资产进行了逐项核对与盘点。经查,货币资金账面余额为[具体金额]元,实际盘点金额为[具体金额]元,[如有差异,说明差异原因及处理结果];应收款项账面余额[具体金额]元,经函证、催收,实际可收回金额为[具体金额]元,其中[无法收回的坏账金额]元已按规定程序确认为坏账损失;存货账面余额[具体金额]元,经盘点及价值评估,实际可变现净值为[具体金额]元,[如有减值,说明减值原因及处理结果]。
2.固定资产及无形资产清查情况:
清算组对本社的房屋建筑物、机器设备、运输工具等固定资产及土地使用权、商标权等无形资产进行了全面清查、登记、评估。固定资产账面原值[具体金额]元,累计折旧[具体金额]元,账面净值[具体金额]元,经[评估机构名称或清算组估值]评估,评估净值为[具体金额]元;无形资产账面余额[具体金额]元,经评估,评估值为[具体金额]元。[如有减值或增值,说明原因]。
3.其他资产清查情况:
(如涉及长期投资、在建工程等其他资产,参照以上格式进行说明)
(三)负债清查核实情况
1.流动负债清查情况:
清算组对本社的应付账款、应付工资、应交税费、其他应付款等流动负债进行了详细核查。通过查阅账簿、凭证、合同,并结合债权人申报情况,确认应付账款金额为[具体金额]元,应付工资[具体金额]元,应交税费[具体金额]元,其他应付款[具体金额]元。
2.长期负债清查情况:
(如涉及长期借款等长期负债,参照以上格式进行说明)
3.或有负债情况:
经清查,本社[存在/不存在]或有负债。[如存在,请详细说明或有负债的形成原因、预计金额及处理方案]。
三、资产处置及债务清偿情况
(一)资产处置情况
为清偿债务及分配剩余财产,清算组对本社拥有的资产进行了处置,具体情况如下:
1.货币资金:账面金额[具体金额]元,实际可用于清偿债务及分配的金额为[具体金额]元。
2.应收款项:已收回[具体金额]元,无法收回的[具体金额]元作为坏账损失处理。
3.存货:通过[销售/变卖/抵债等方式]处置,取得处置收入[具体金额]元。
4.固定资产:通过[拍卖/招标/协议转让等方式]处置,取得处置收入[具体金额]元。
5.无形资产:通过[转让等方式]处置,取得处置收入[具体金额]元。
6.其他资产:(参照以上格式说明)
以上各项资产处置收入合计[具体金额]元。资产处置过程中发生的相关税费为[具体金额]元。
(二)债务清偿情况
清算组在优先支付清算费用后,按照法定顺序对本社债务进行了清偿:
1.清算费用:本次清算过程中发生的清算组人员报酬、办公费、公告费、资产评估费、律师费、审计费等共计[具体金额]元,已优先支付。
2.职工工资、社会保险费用和法定补偿金:共计[具体金额]元,已全额清偿。
3.所欠税款:共计[具体金额]元,已全额清缴。
4.普通债务:共计[具体金额]元,已按[清偿比例或全额]清偿[具体金额]元。对于[未清偿金额及原因,如:因资产不足以清偿全部债务,根据债权人会议决议按比例清偿/暂无能力清偿等]。
四、清算损益及剩余财产分配情况
(一)清算损益情况
1.清算收益:资产处置收入合计[具体金额]元,加其他清
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