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年度税务合规审查协议书

本协议由以下双方于______年______月______日在______签订:

委托人(以下简称“甲方”):__________,统一社会信用代码/注册号:__________

审查人(以下简称“乙方”):__________,统一社会信用代码/注册号:__________

鉴于:

1.甲方拟对其______年度(即______年______月至______年______月,下称“审查期间”)的纳税事项进行合规性审查;

2.乙方拥有相关的专业资质和经验,能够提供税务合规审查服务。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行年度税务合规审查事宜,达成协议如下:

第一条审查目的

甲方委托乙方对其实际经营过程中在审查期间发生的各项纳税事项是否符合中华人民共和国现行有效的税收法律法规及其他相关规范性文件的规定,进行独立、审慎的合规性审查,以评估其税务风险,提出改进建议,并出具审查报告。

第二条审查范围

乙方的审查范围包括但不限于以下内容:

(一)甲方在审查期间发生的增值税纳税事项,包括但不限于销项税额、进项税额的确认与抵扣、留抵税额、纳税申报及缴纳情况等;

(二)甲方在审查期间发生的企业所得税纳税事项,包括但不限于收入确认、成本费用扣除、资产折旧摊销、关联交易、弥补亏损、纳税申报及缴纳情况等;

(三)甲方在审查期间发生的其他税种纳税事项,包括但不限于个人所得税(代扣代缴)、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税、城镇土地使用税等,具体以审查期间甲方实际缴纳的税种为准;

(四)甲方在审查期间与税务事项相关的内部控制制度及执行情况;

(五)甲方在审查期间就税务事项与税务机关沟通、处理的情况;

(六)双方约定的其他审查内容。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利:

(一)有权要求乙方按照本协议约定的范围、标准和程序进行审查;

(二)有权在约定时间内获得乙方出具的《年度税务合规审查报告》;

(三)有权就审查报告的内容向乙方进行咨询和了解,要求乙方对审查过程中发现的问题进行解释说明;

(四)根据审查结果,有权自行决定后续的税务处理或应对措施。

3.2甲方的义务:

(一)向乙方提供与本协议第二条约定的审查范围相关的、真实、准确、完整、合法的财务会计资料、纳税申报资料、经济合同、账簿凭证及其他相关证明文件。上述资料应能充分反映审查期间甲方的经营和纳税情况。甲方保证对其提供资料的真实性、合法性、完整性承担全部责任,若因资料存在问题导致乙方无法进行有效审查或审查结论失真,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

(二)指定专门联系人,负责与乙方联系、沟通,协调审查工作事宜。

(三)积极配合乙方开展审查工作,包括但不限于根据乙方要求提供补充资料、接受乙方访谈、配合乙方进行现场核查等,并及时响应乙方的合理询问。

(四)对乙方在审查过程中向其提供的、非公开的、属于乙方知识成果或商业秘密的审查方法和信息承担保密义务。未经乙方书面同意,不得向任何第三方泄露。

(五)授权乙方查阅、复制甲方提供的或甲方持有与审查事项相关的文件、资料。

(六)按照本协议第五条的约定,及时足额向乙方支付审查服务费用及其他应付费用。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方的权利:

(一)有权根据本协议约定,要求甲方提供必要的审查资料并配合审查工作;

(二)有权按照约定收取本协议约定的审查服务费用及差旅费用等;

(三)对因甲方原因(如提供资料不实、不配合等)导致的审查困难或无法完成审查的部分,有权拒绝承担相应责任,并保留向甲方追偿的权利;

(四)有权对在审查过程中获知的甲方的商业秘密、技术信息及财务信息承担保密义务。

4.2乙方的义务:

(一)基于甲方提供的资料和本协议约定的范围,依据中华人民共和国现行有效的税收法律法规、财务会计制度及相关的执业准则,勤勉尽责、独立专业地开展审查工作。

(二)在审查过程中,如发现可能存在税务风险或不符合规定之处,应与甲方进行沟通确认,并记录在案。在完成审查后,应向甲方提交《年度税务合规审查报告》。

(三)《年度税务合规审查报告》应包括但不限于审查依据、审查范围、审查期间、审查方法、主要审查发现(包括可能存在的税务风险点)、问题分析、改进建议等内容。乙方在报告中提出的建议仅为参考,甲方是否采纳及采取何种措施由甲方自行决定。

(四)对在审查过程中向甲方提供的、非公开的、属于乙方知识成果或商业秘密的审查方法和信息承担保密义务。未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。

(五)与甲方保持必要的沟通,就审查中发现的重要问题及时与甲方沟

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