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县审计局2020年工作总结

XXXX年,县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府和县委审计委员会安排部署和年度审计项目计划安排,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,充分发挥审计对全县经济社会持续发展的护航作用,审计工作取得较好成绩。先后获得全国审计宣传工作先进单位、市审计工作先进单位、市村居干部经济责任审计工作先进单位、市审计机关先进基层党组织、县污染防治脱贫攻坚先进单位、县税收保障工作先进单位等荣誉称号。

一、审计业务工作开展情况

XXXX年共完成审计项目XX个,审计查出主要问题金额XXXXX万元,其中管理不规范金额XXXXX万元,违规金额XXX万元;政府投资项目核减工程造价XXX万元;移送处理X起;提出审计建议XXX条。

(一)重大政策措施落实跟踪审计。一是对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物进行了专项审计调查,通过审计,提示用于疫情防控的财政专项资金和物资在筹集分配使用中的突出问题,促进疫情防控资金物资规范管理、高效使用和信息公开,为坚决打赢疫情防控阻击战提供了审计监督保障。二是完成了一次办好政策和减税降费政策跟踪审计,重点关注一网通办、一张蓝图以及部分减税降费政策的执行情况,促进我县营商环境的优化和提升。三是对全县脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金使用管理、扶贫项目建设运营管护及资产管理等情况进行专项审计调查,重点关注了教育扶贫、健康扶贫、住房保障、饮水安全、社会兜底等政策落实以及XXXX年以来扶贫审计查出问题整改情况、长效机制建立情况,涉及金额XXX万元,审计过程中及时发现案件线索,移送纪检部门X起。四是对新旧动能转换重大工程政策落实和重点项目建设情况进行专项审计调查,发现新旧动能转换重大工程政策落实的相关制度及措施不完善,个别重点项目建设进展缓慢,综合管理服务平台报送管理不规范,未建立新旧动能转换基金等问题。五是对地方政府性债务开展专项审计,审计中发现制定的隐性债务化解方案中资金来源不细化,债务资金使用不规范,部分新增棚改专项债券资金未及时安排使用,对政府债务项目未实施绩效管理问题。积极探索融合审计,将拖欠民营企业账款、政府隐形债务等审计与预算执行审计深度融合,采取“X+N”审计模式,有效节约了审计时间,提升了审计效能。

(二)预算执行审计。全年完成预算执行审计项目XX个,查出主要问题金额XXXXX万元。在预算执行审计中,我局搭建预算执行全覆盖管理平台,统一调配审计力量,围绕现代财政制度建设、国家财政经济安全和促进财政资金规范高效运行,采取“大兵团”方式组织开展全覆盖预算执行审计,组成由X个业务科室XX名成员参与的预算执行审计工作组,选派X名业务骨干和计算机能手,参与全市为期X个月的“以干代训”大数据分析培训,审查数据表XX张,执行语句及操作指引XX个,生成各类数据疑点XXXX余条。根据项目特点和人员专长分配组成X个核查小组,发挥审计资源互补优势,对全县XX个一级预部门实施全覆盖分析,对XX个部门进行重点疑点核查,对X个部门实施全面现场审计,实现“有重点、有步骤、有深度、有成效”的全覆盖,不断拓展审计的广度和深度,推动依法行政、依法理财,提高财政资金使用绩效。

(三)领导干部经济责任审计。共完成经济责任审计项目XX个,查出主要问题金额XX亿元。积极与县委巡察办沟通协调,探索“巡审联动”机制,将审计人员派到巡察组与巡察人员共同办公,形成监督合力,推动巡察监督与审计监督联动,进一步提高发现问题的深度、精度和广度。与联席会议成员单位联合出台了《XX县关于加强经济责任审计整改工作的意见》,并在经济责任审计项目中探索推行重要审计结果函告制度,着力提高审计整改成效。函告内容主要包括被审计单位存在的重要问题、主要整改建议以及整改时限等内容。审计整改函建议更具体,更具针对性,作为审计报告等审计文书的有效补充,更加夯实了一把手的主体责任,进一步突出了审计整改的重要性。同时本着“谁审计、谁督办、谁负责、谁落实”的原则,建立审计结论落实整改台帐,对出具审计整改函的重要问题实行审计备案制,备案内容主要包括被审计单位整改措施报告、整改结果报告、整改成效资料等内容。通过对意见的贯彻,取得良好的效果,整改成果显示,XXXX年经责审计问题整改率XX%。

(四)政府投资审计。政府投资项目已多年未实施,今年我们根据上级要求,结合我县实际搞了尝试,效果很好。在政府投资项目审计中,加大审计力度,坚持突出重点、确保质量,关注政府投资规范、安全和效益以及项目投资管理主体责任,进一步加强对政府投资工程项目的审计监督,促进项目投资质量、效果和效益的提高。今年对XX项目进行了竣工决算审计,查出违规资金XXXX万元,核减政府投资项目工程造价XXX万元,为政府节约了资金,在规范政府投资项目造价管理行为、防止国有资产流失、纠正基本建设

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