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审计工作总结与未来工作计划

一、审计工作总结

1.1工作概述

2023年,我们在公司领导的正确指导和全体团队成员的共同努力下,围绕公司发展战略和年度经营目标,扎实开展了各项审计工作。本年度,我们重点关注了公司内部控制体系的有效性、经营活动的合规性以及财务报告的准确性等方面。通过开展一系列审计项目,我们及时发现并纠正了一些问题,为公司的健康运营提供了有力保障。

1.2主要工作内容及成果

1.2.1内部控制审计

本年度,我们对公司的采购、销售、存货、固定资产、货币资金等关键业务流程进行了内部控制审计。通过现场调研、访谈、数据分析等多种方法,我们发现了一些内控薄弱环节,并提出了改进建议。例如,

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