2025年内审科工作情况总结及2026年工作计划.docx

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2025年内审科工作情况总结及2026年工作计划

2025年,内审科在单位党委的领导下,紧扣“监督、服务、增值”核心职能,以风险防控为导向,以规范管理为主线,全年累计完成各类审计项目42项,其中常规审计28项(含财务收支审计12项、经济责任审计8项、工程结算审计8项)、专项审计14项(涵盖采购管理、资金使用、合规经营等重点领域),提出审计建议127条,推动完成整改事项98项,整改完成率92.4%,促进增收节支约680万元,为单位高质量发展提供了有力保障。

一、2025年主要工作成效

(一)聚焦主责主业,深化常规审计监督

全年围绕“资金、资产、资源”管理主线,系统开展常规审计。在财

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