2025年内审科工作总结和年工作要点.docx

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2025年内审科工作总结和年工作要点

2025年,内审科在单位党委的直接领导下,深入贯彻落实上级关于内部审计工作的决策部署,紧密围绕单位中心工作,以“防风险、促规范、强管理”为目标,聚焦主责主业,创新工作方法,全年累计完成各类审计项目42项(含专项审计15项、经济责任审计8项、后续跟踪审计10项、内控评价9项),覆盖下属12家分支机构及23个机关部门,提出审计建议117条,推动整改问题98个,督促修订完善制度21项,核减不合理支出386万元,挽回经济损失124万元,审计监督效能显著提升,为单位高质量发展提供了坚实保障。

一、2025年主要工作开展情况

(一)强化制度引领,构建全流程审

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