- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第二届财务管理自查报告
一、自查背景
为加强第二届财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,确保财务工作合规、高效,根据上级要求,我们组织开展了本次财务管理自查工作。
二、自查范围及时间
2.1自查范围
本次自查范围包括第二届所有财务活动,包括但不限于:
预算编制与管理
收入确认与管理
支出审批与管理
资产管理
成本控制
财务核算与报告
内部控制制度执行情况
2.2自查时间
自查时间为[请填写自查时间,例如:2023年10月1日至2023年10月31日]
三、自查方式
本次自查采用以下方式进行:
文件查阅:仔细查阅了第二届财务相关文件、凭证、账簿、报表等资料。
现场核查:对部分资产进
原创力文档


文档评论(0)