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衡器厂审计工作管理办法

衡器厂审计工作管理办法

第一章总则

1.1本办法旨在规范衡器厂内部审计工作,确保生产管理活动符合质量管理体系要求(GB/T19001-2016)、计量器具管理法规及行业标准,提升生产效率(OEE)、降低运营风险,并推动持续改进。

1.2审计范围涵盖生产全流程,包括设计开发、物料管理、生产制造、过程控制、产品检验、设备维护及售后服务等环节。

1.3审计工作遵循计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、改进(Act)的PDCA循环原则,采用风险管理思维和数据驱动方法,确保审计结论具有可执行性。

1.4本办法适用于厂内所有部门、班组及岗位,各级人

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