衡器厂审计工作管理办法
衡器厂审计工作管理办法
第一章总则
1.1本办法旨在规范衡器厂内部审计工作,确保生产管理活动符合质量管理体系要求(GB/T19001-2016)、计量器具管理法规及行业标准,提升生产效率(OEE)、降低运营风险,并推动持续改进。
1.2审计范围涵盖生产全流程,包括设计开发、物料管理、生产制造、过程控制、产品检验、设备维护及售后服务等环节。
1.3审计工作遵循计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、改进(Act)的PDCA循环原则,采用风险管理思维和数据驱动方法,确保审计结论具有可执行性。
1.4本办法适用于厂内所有部门、班组及岗位,各级人
您可能关注的文档
最近下载
- 西交大少年班英语考试试题.pdf VIP
- 2025-2030中国智能医疗康复行业市场供需分析及投资评估规划分析研究报告.docx
- 采购管理题库(附答案).docx VIP
- 四年级上册期末试卷(一).pdf VIP
- 四川省2025年高职单招职业技能综合测试(中职类)医药类试卷(含答案解析).docx
- 2026届高三英语二轮复习课件:读后续写-破解读后续写2大策略.ppt VIP
- 部编版语文五年级下册全册教案(表格版).pdf VIP
- 15D501建筑物防雷设施安装_51-185(1).pptx VIP
- 网络的圈子化_关系_文化_技术维度下的类聚与群分_彭兰.pdf VIP
- 《生成式人工智能应用实战》课件全套 第1--10章 AI 与 AIGC 概述---AIGC应用综合实训.pptx
原创力文档

文档评论(0)