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审计师面试题(某大型集团公司)题库详解
面试问答题(共25题)
第一题
请结合您对内部控制的理解,谈谈在审计某大型集团公司的下属子公司时,您认为主要的审计风险点可能有哪些?您会如何规划审计程序来应对这些风险?
答案:
在审计大型集团公司的下属子公司时,由于控股集团与子公司的复杂关系、信息不对称以及经营环境的多样性,存在诸多主要的审计风险点。这些风险点可以大致归纳为以下几类:
财务报告风险:
管理层舞弊风险:子公司管理层可能为了达到业绩目标、获取个人利益或掩盖经营不善而虚构收入、虚减费用、隐藏负债、操纵关联交易等,进行财务报表舞弊。
会计政策选择与运用不当风险:子公司可能利用会计政策的灵活性
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