安全风险隐患自查自纠情况登记表.docx

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安全风险隐患自查自纠情况登记表

第一章组织与职责

1.1领导小组构成

公司成立“安全风险隐患自查自纠专项工作组”,由总经理任组长,分管安全、生产、技术、设备、人力、财务的六位副总经理任副组长,成员涵盖各车间主任、专业工程师、注册安全工程师、工会代表、一线班组长代表共27人。工作组下设综合协调、现场排查、技术评估、整改督办、资金保障、培训宣教六个专业小组,实行“日碰头、周汇总、月评审”机制。

1.2责任边界划分

采用“三单一图”固化责任:风险管控责任清单、隐患整改任务清单、人员能力准入清单,以及红橙黄蓝四色风险分布图。清单与图层联动,任何点位颜色升级,对应责任人手机端

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