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审计工作总结内部审计年终工作总结2篇
审计工作总结一
在过去的一年里,我部门在公司领导的正确带领以及各部门的积极配合下,紧紧围绕公司的发展战略和年度目标,认真履行内部审计职责,扎实开展各项审计工作,为公司的健康、稳定发展提供了有力的保障。以下是对本年度内部审计工作的详细总结。
一、审计工作开展情况
1.财务收支审计
对公司各部门及下属子公司的财务收支情况进行了全面审计。审计过程中,重点检查了各项收入的确认和计量是否符合会计准则和公司规定,费用的支出是否合理、合规,有无超预算、违规报销等问题。通过审计,共发现[X]笔费用报销存在手续不齐全、发票不合规等问题,涉及金额[X]元。针对这些问题,我们
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