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固定资产整改报告和整改措施

为全面规范固定资产管理,提升资产使用效率和管理水平,针对前期内部审计、专项检查及日常管理中暴露出的问题,我单位组织财务、资产使用部门、后勤保障等多部门联合开展固定资产专项整改工作。通过全面清查、问题溯源、制度完善及流程优化,系统梳理管理漏洞,现将整改情况及后续措施报告如下:

一、固定资产管理现状及问题梳理

我单位固定资产主要包括办公设备(电脑、打印机、投影仪等)、专用设备(检测仪器、实验器材)、房屋建筑物及交通工具四大类,截至2023年6月末账面原值合计12,356万元,净值8,723万元。前期通过2023年上半年全面资产清查(覆盖12个部门、3个下属机构),

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