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会计工作整改报告
为全面提升会计工作质量,切实防范财务风险,我单位于2023年6月至8月开展了会计工作专项自查整改。本次整改以《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及内部财务管理制度为依据,通过全面梳理账务处理、内部控制、财务分析、档案管理等关键环节,系统排查存在的问题,制定针对性整改措施并逐项落实。现将整改情况汇报如下:
一、自查发现的主要问题
(一)账务处理规范性不足
在2022年度及2023年上半年账务核查中,发现部分经济业务核算存在不规范现象。一是凭证附件缺失或不完整,如2023年3月第15号凭证记载的办公设备采购业务,仅附发票及付款回单,未提供设备验收单;2022年11月
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