- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
生产现场安全管理检查表与措施单工具指南
一、适用场景与触发时机
本工具适用于各类生产制造、工程建设、化工能源等存在作业风险的生产现场,具体使用场景包括:
日常安全巡检:班组长、安全员每日对生产区域进行常规安全状态核查,及时发觉并处理隐患;
专项安全检查:针对特定环节(如电气作业、高处作业、特种设备操作)或特定时期(如节假日前后、季节交替、新设备投产前)开展的深度安全排查;
后复盘检查:发生安全或未遂事件后,通过系统检查分析原因,制定预防措施;
合规性审核:满足《安全生产法》《消防法》等法规要求,定期开展安全管理体系运行情况核查。
二、标准化操作流程
(一)检查前准备阶段
明确检查目标与范围
根据生产计划、历史隐患数据或上级要求,确定本次检查的核心目标(如“排查电气线路老化隐患”“检查有限空间作业规范”);
划定检查范围,涵盖生产车间、仓库、配电室、危化品存储区、消防通道等重点区域,避免遗漏高风险点位。
组建检查小组
小组成员需包含安全管理人员(主管)、相关技术专家(如电气工程师工、设备管理员师)、岗位代表(如班组长*班长),保证具备专业性和现场经验;
明确分工:组长统筹协调,技术员负责专业项目核查,记录员实时填写检查表。
准备检查工具与资料
工具:安全帽、绝缘手套、测电笔、卷尺、温湿度计、相机(拍摄隐患现场)、手电筒(夜间或密闭区域检查);
资料:最新版《安全操作规程》《隐患判定标准》、前期检查问题整改清单、相关法律法规条文。
(二)现场实施检查阶段
区域逐项排查
按照预设路线(如“从原料入口→生产流水线→成品仓库→配电室→消防通道”)逐区域检查,保证覆盖所有点位;
对照《安全检查表》(见模板1),逐项核对现场状态,重点关注以下维度:
作业环境:通道是否畅通、照明/通风是否达标、地面是否湿滑/有障碍物;
设备设施:特种设备是否定期检验、安全防护装置(如防护罩、急停按钮)是否完好、电气线路有无老化/裸露;
人员操作:员工是否按规程佩戴劳保用品(安全帽、防护服等)、特种作业人员是否持证上岗、违规操作(如冒险进入危险区域);
应急管理:消防器材是否在有效期内且摆放规范、应急通道是否堵塞、安全警示标识是否清晰。
问题记录与初步判定
对不合格项,详细记录“问题描述”(如“3号线传送带防护栏缺失5cm,员工肢体可能卷入”)、“位置”(如“车间东侧3号线中部”)、“风险等级”(按“高-中-低”初步判定,高风险项需立即标注);
对无法现场判定的问题(如设备内部结构隐患),拍照留存并联系技术员进一步确认。
现场沟通与确认
检查过程中,与岗位员工(如操作工*师傅)沟通,知晓实际操作中的困难或潜在风险;
对发觉的隐患,与区域负责人(如车间主任*主任)现场确认,避免误判,保证问题描述客观准确。
(三)问题整改与跟踪阶段
整改措施单
检查结束后,24小时内汇总《安全检查表》问题清单,填写《安全整改措施单》(见模板2),明确以下内容:
隐患描述:具体位置、问题表现、风险后果;
整改措施:针对性解决方案(如“立即停机检修,24小时内补全防护栏”);
责任主体:整改部门/责任人(如“设备部-技术员*工”);
完成时限:根据风险等级设定(高风险项24小时内,中风险项3天内,低风险项7天内);
验收标准:整改后需达到的状态(如“防护栏高度≥1.2m,无尖锐毛刺”)。
下发与传达
将《安全整改措施单》经安全负责人(*经理)审批后,下发至责任部门,并通过班组例会、公告栏等方式传达至相关岗位,保证责任人知晓整改要求。
整改跟踪与验证
整改期限前1天,提醒责任人准备整改材料;到期后,由检查小组现场复核,确认整改是否达标:
达标:在措施单“验收结果”栏签字确认,关闭问题;
未达标:分析原因(如“技术不足”“资源短缺”),重新制定整改计划,明确新时限,并跟踪至闭环。
(四)总结与归档阶段
定期复盘分析
每周/每月召开安全例会,汇总检查数据,分析高频隐患类型(如“防护栏缺失占比30%”)、整改完成率,评估安全管理薄弱环节;
针对共性问题,制定系统性改进措施(如“增加防护栏标准化安装培训”)。
资料归档
将《安全检查表》《安全整改措施单》、验收记录、会议纪要等资料整理存档,保存期限不少于2年,便于追溯和后续审核。
三、核心工具模板
模板1:生产现场安全检查表
检查日期:____年_月日检查区域:_____车间/区域检查组长:*工
检查大类
检查项目
检查标准
检查结果(合格/不合格)
问题描述(不合格项填写)
责任人
整改期限
作业环境
通道畅通性
主通道宽度≥1.5m,物品不占用通道,无堆积物
照明与通风
作业面照度≥150lux,通风设备正常运行,无异味
设备设施
特种设备检验
锅炉/压力容器等在有效检验期内,安全附件齐全
电气线路
线路无老化、破损,配电箱接地良好,私
您可能关注的文档
- 财务资金管理合规性承诺书6篇.docx
- 财务管理周期性报告分析模板.doc
- 客户售后服务标准作业流程模板.doc
- 固定资产盘点清单模板全面清查记录.doc
- 员工招聘与配置管理流程化模板.doc
- 业务项目前期可行性评估模板.doc
- 公司固定资产盘点表提高资产管理效率.doc
- 团结奋进共谋发展企业合作承诺书[8篇].docx
- 企业固定资产管理模板可灵活调整资产类别.doc
- 小组协作联络保证承诺书9篇.docx
- DB44_T+2767-2025河口海湾总氮、总磷水质评价指南.docx
- 中医药科技成果转化评价技术规范.docx
- DB44_T+2750-2025农村供水工程数字化建设技术导则.docx
- DB44_T+2769-2025金属矿山生态修复技术规范.docx
- 镁合金航天航空零部件长效防护微弧氧化膜层工艺规范.docx
- 《甘青青兰中绿原酸和胡麻苷含量的测定 高效液相色谱法》发布稿.pdf
- DB44_T+753-2025声环境质量自动监测技术规范.docx
- 信息技术 智算服务 异构算力虚拟化及池化系统要求.docx
- DB44_T+2759-2025黄荆栽培技术规程.docx
- 废生物制药溶媒再生乙腈.docx
原创力文档


文档评论(0)