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2026年融资性担保公司内审工作计划
2026年是融资性担保行业深化合规转型、强化风险防控的关键年。面对宏观经济周期性波动、监管政策持续收紧及行业竞争加剧的复杂环境,融资性担保公司内部审计工作需以“强合规、控风险、促发展”为核心目标,围绕监管要求与公司战略,构建覆盖业务全流程、管理全环节的审计体系,通过精准识别风险、推动流程优化、强化责任落实,为公司稳健经营与高质量发展提供坚实保障。结合公司年度经营计划与监管重点,现将2026年内审工作计划具体部署如下:
一、总体目标与工作原则
(一)总体目标
以“穿透式审计、闭环式整改、增值式服务”为导向,重点聚焦合规性、风险管控有效性、业务流程合理性及
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