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2025年财务科工作总结及明年工作思路

2025年,财务科紧密围绕公司战略发展目标,以提升财务精细化管理水平为核心,全面推进预算管理、资金运作、风险防控等重点工作,在保障公司资金安全、优化资源配置、支撑经营决策等方面取得显著成效。全年实现营业收入同比增长12.3%,净利润增长15.7%,资产负债率控制在58.2%的合理水平,为公司高质量发展提供了坚实财务保障。

在预算管理方面,推行全员参与的预算编制体系,采用零基预算与滚动预算相结合的方式,将预算指标细化至各部门、各项目。建立预算执行动态监控机制,每月开展预算执行差异分析,对超预算项目实施预警干预,全年预算调整次数同比减少35%,预算准确率提升

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