3安全检查和隐患整改制度.docVIP

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****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件

文件编号

修改状态

C

文件名称

安全检查和隐患整改制度

页码

第PAGE2页

共5页

****

****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件**************************************************

文件名称:《安全检查和隐患整改制度》

文件编号:

版本:C

页码:共5页

生效日期:

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文件修订、批准页

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修订(内容)说明

文件审批:

编制/日期

体系管理标准化审查/日期

部门审核/日期

其他部门会签/日期

批准/日期

1.0目的

为了建立良好的工作环境,及时发现生产(生活)中的不安全因素,迅速消除事故隐患、防止事故发生、改善员工劳动条件,搞好安全工作,特制定本制度。

2.0适用范围

本制度适用于****事业部及所控股企业的安全检查活动。

3.0检查原则

认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“抓生产必须抓安全”的原则,及时发现和消除隐患,防止事故的发生。各级各项的安全检查遵循“谁主管、谁负责”和“分级管理、分线负责”的原则组织进行。

4.0职责与权限

4.1各生产单位(包括生产车间、仓储部门、品质部门、研发部门、销售部门、外协物流、食堂承包方、物业公司及其他在公司范围内从事生产活动的所有团体)日常性检查由本部门负责人、部门安全员及班组长组织进行,负责对本部门所操作的机器安全防护设施(或食品安全防护设施)、员工在操作机器(设施及相关活动)时的违规操作及在生产、作业现场的不安全行为及设备存在的隐患等进行监督检查,并负责相关检查不符合项目的整改跟进。

4.2、空调事业部所辖区域的生产单元(包括**一厂、**二厂及商用制造部)的专项安全检查工作由安委会办公室负责组织实施,一般每月一次;各分公司安委会办公室负责相关检查不符合项目的整改跟进。

5.0安全检查的基本内容

5.1《安全管理目标责任书》的落实情况;

5.2安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况,安全技术操作规程执行情况;

5.3安全例会、安全教育开展情况;

5.4劳动防护用品的发放、使用情况;

5.5特种作业人员持证上岗情况;

5.6危险源、危险场所安全监控措施落实情况;

5.7生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况;

5.8现场的文明生产情况和作业环境条件;

5.9消防、用电、仓库管理、车辆安全、食品卫生等工作情况;

5.10事故隐患整改情况;

5.11事故处理情况;

5.12各种安全基础档案;

5.13新工程的实施及新设备的投产;

5.14其他需要检查的项目和内容。

6.0安全检查流程及方式

6.1检查计划

6.1.1空调事业部安委会办公室每年12月底在制定下一年度安全计划中制订检查计划;

6.1.2每次检查前应制定具体的安全检查实施方案。

6.2检查流程

6.2.1每次检查前,由主管领导提出检查目的和要求;

6.2.2确定参加检查的人员;

6.2.3编制安全检查表(内容);

6.2.4确定具体实施时间;

6.2.5检查结束后应编制书面检查报告,并组织进行整改。

6.3、安全检查方式

6.3.1、查现场:查隐患为主。查劳动条件、生产、生活设备、设施以及相应安全卫生情况是否符合安全要求。例如安全出口是否畅通,机器是否有防护装置,电器设施是否安全接地,通风情况,消防设施、防尘、防毒情况,个人防护用品的使用等是否符合安全卫生规定等;

6.3.2、查思想:查领导是否把员工的安全健康放在第一位,有无违章指挥。员工在生产中是否有不安全行为。国家的安全生产方针、政策法规是否真正得到执行等;

6.3.3、查管理、查制度:检查领导是否重视安全工作,是否落实安全生产责任制,“三级教育”是否执行,特种作业人员是否持证上岗,各工种有否安全操作规程等;

6.3.4、查事故处理:发生事故是否及时报告,是否按“四不放过”要求找出事故原因,严肃查处,并采取有效措施,防止类似事故发生。

7.0具体检查方法

7.1安全生产检查必须坚持上下结合、自查与抽查、检查与整改相结合的原则,防止图形式、走过场;安全检查形式分为:

①、日常安全检查;

②、月度安全检查;

③、季度安全检查;

④、节假日安全检查;

⑤、其他安全检查;

7.2检查方式及要求:

7.2.1日常的安全生产检查由岗位工、班组和车间负责,并有检查记录。

7.2.2月度安全生产检查

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