医院财务巡察反馈问题整改方案范文
为全面落实上级巡察组对我院财务工作的反馈意见,切实提升财务管理规范化、科学化水平,根据《医院财务制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等政策要求,结合我院实际情况,制定本整改方案。本方案以“问题导向、立行立改、标本兼治”为原则,围绕巡察反馈的6大类23项具体问题,明确整改目标、责任分工、时间节点及保障措施,确保所有问题整改到位、长效机制有效建立。
一、整改背景与目标
(一)整改背景
2023年X月X日至X月X日,上级巡察组对我院2020-2022年度财务工作开展专项巡察,共反馈6大类问题,涵盖预算管理、收支管理、资产管理、采购与合同管理、内部控制
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