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  • 2026-01-22 发布于四川
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财务部个人工作总结范文推荐

在过去的一年里,我始终围绕公司战略发展目标,以财务核算为基础,以风险控制为核心,以价值创造为导向,在财务经理的带领下与团队成员紧密协作,圆满完成了各项工作任务。通过一年的实践,我对财务工作的理解从单纯的核算层面提升到企业经营管理的支撑层面,现将具体工作内容总结如下:

一、会计核算与财务报告工作

作为财务部的核心基础工作,我始终将会计核算的准确性与及时性放在首位。全年共处理各类经济业务凭证3200余笔,涉及采购付款、销售收款、费用报销等12个业务模块,通过建立三审三查机制(制单初审、主管复审、结账终审,附件完整性审查、科目运用审查、数据勾稽审查),确保账务处理准确率达到99.8%以上。在财务报告编制方面,严格遵循企业会计准则和集团reporting要求,按时完成月度、季度、年度财务报告编制工作,其中年度审计报告披露数据与账面差异率控制在0.3%以内。针对季度经营分析会需求,创新设计收入-成本-现金流三维分析模板,通过同比、环比、预算差异分析,揭示各业务板块盈利模式特点,为管理层提供决策支持信息16项,其中关于华东区域市场投入产出比的分析建议被采纳后,推动该区域营销费用率下降1.2个百分点。

在会计政策应用方面,重点关注新金融工具准则实施对公司的影响,牵头组织金融资产分类梳理工作,对5笔理财产品投资进行合同现金流测试,重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,涉及金额2300万元,确保会计处理符合准则要求。同时建立会计政策动态跟踪机制,整理2023年财政部发布的6项准则解释公告,组织部门内部专题学习3次,形成《准则更新影响评估报告》,为后续会计处理提供指引。

二、资金管理与风险控制

全年统筹负责公司日常资金调度工作,通过建立资金池-预算-业务联动机制,实现资金流动性管理与业务发展的动态平衡。每日监控12个银行账户资金余额,编制《资金日报表》报送管理层,全年累计调度资金4.8亿元,确保各项付款业务按时支付率100%,未发生一笔逾期支付情况。在资金预算管理方面,推行季度滚动预算+月度执行分析模式,将各部门预算执行偏差率从上年的±8%压缩至±5%以内,其中销售费用预算准确率达到92%。

针对公司融资需求,参与完成2023年度3亿元流动资金贷款的续贷工作,通过优化贷款期限结构(将原1年期拆分为6个月+18个月组合),降低综合融资成本25BP。在银行关系维护方面,建立主办行+辅助行合作体系,与5家银行保持常态化沟通,成功争取到协定存款利率上浮10%的优惠政策,年度增加利息收入12万元。为防范资金风险,牵头修订《资金支付管理办法》,新增大额支付双人复核、异常支付预警等条款,组织开展资金安全专项检查2次,发现并整改账户管理问题4项,堵塞了资金管理漏洞。

三、成本管控与预算管理

深度参与公司全面预算管理体系建设,负责成本费用预算的编制、执行与分析工作。在预算编制阶段,采用零基预算+作业成本法相结合的方式,对生产部门的23个成本中心进行作业分析,识别无效作业6项,推动相关部门优化工艺流程,预计年度可节约成本180万元。建立预算执行动态监控平台,设置预警指标32个,当实际发生额达到预算的80%时自动预警,全年共触发预警12次,通过及时介入调整,使最终成本费用总额控制在预算的98.5%。

重点关注生产成本核算精细化,针对产品B的成本波动问题,开展专项成本动因分析,发现原材料损耗率较行业平均水平高3%。通过与生产部门联合攻关,改进领料流程,推行限额领料制度,使该产品单位材料成本下降4.2元/件,按年产量50万件计算,年节约成本210万元。在研发费用管理方面,严格执行加计扣除政策要求,规范立项备案、费用归集流程,全年研发费用加计扣除金额达860万元,较上年增长15%,有效降低了企业税负。

四、税务管理与合规工作

全年负责公司各项税费的申报缴纳工作,准确计算并及时申报增值税、企业所得税等11个税种,累计申报缴纳税款3200万元,申报准确率100%,无逾期申报记录。密切关注税收政策变化,针对国家出台的小微企业六税两费减免政策,及时完成资质认定和优惠备案,享受减免税额45万元。在税务筹划方面,结合公司业务特点,设计研发+生产+销售一体化税务筹划方案,通过合理利用高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除等政策组合,全年实现节税230万元。

建立税务风险防控体系,每季度开展税务自查工作,重点检查发票管理、进项抵扣、关联交易等风险点,发现并整改问题7项。配合税务机关完成年度纳税评估工作,提供资料23份,解释说明差异事项5项,最终评估结果无异议。针对出口退税业务,优化申报流程,将退税申报周期从原来的15个工作日缩短至8个工作日,全年累计办理出口退税560万元,加速了资金回笼。

五、财务信息化建设与系统优化

作为财务系统优化

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