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  • 2026-01-29 发布于北京
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《设计文件各级审核责任制》

QG/LTB4004-2019

1依据

本文件根据中冶南方《设计文件各级审核责任制》(QG/NFB

3005-2017)而制定。

2范围

本制度适用于设计、总承包等各类型项目设计过程中设计文

件的。审核对象是各设计阶段的产品和中间产品。

3职责

3.1室审人

3.1.1设计文件满足全部设计输入要求(含合同、基础资料条件),

符合项目设计策划文件、各级设计评审、设计确认结论的要求;

3.1.2设计文件的内容深度符合规定要求;

3.1.3本专业的技术问题都得到解决,项目完整无漏项;

3.1.4设计文件中技术问题处理的合理性、安全性、适宜性、经

济性,如:车间组成、平面及断面布置、设备和/或结构选型、新技

术、新材料、节能环保、安全与工业卫生、投资等;

3.1.5设计文件应符合相关、规程、,满足设备制

造、施工安装、生产操作及连续运行、设备检修等要求;

3.1.6设计文件与外专业的衔接正确、无遗漏;

3.1.7对于错、碰、漏、缺等设计问题必须记录在PLMS上的审

核卡里;

3.1.8技术方案、主要工艺参数、容易出现的问题必须进行审核;

3.1.9计算方法正确;

3.1.10合格标识(图签、各级审签)及审核人验证意见。

3.2审核人

同3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6、3.1.7;

3.2.1设计输出的文字表达准确,数据、图表部分的完整、准确;

3.2.2图纸表达清晰,尺寸、线条、符号等表示正确,表示方法

符合国家制图;

3.2.3每个尺寸、每个数据、每处文字说明都必须审核,并用红

色记号进行标记;

3.2.4对于错、碰、漏、缺等设计问题必须记录在PLMS的审核

卡上;

3.2.5文件标识(图签、文件首页的填写签字)正确、齐全;

3.2.6计算方法正确,选用计算软件、输入数据正确,计算书所

用原始数据、计算、选用参数、运算过程、运算结果准确。

4.审核程序

4.1审核程序图

设计文件设计人/自审审核人审部审人审批准

设计经理审编公司审

送审

返回修改

4.2程序说明

工程设计文件的审核程序和要求:

4.2.1设计人完成的设计文件经自审后交审核人审核;

4.2.2审核人审核,并将审核意见填写在PLMS的审核卡上,设

计人按审核意见或与审核人协商后的意见修改;对已修改的审核意见

在PLMS上做好标记,未修改的审核意见注明未修改的。设计人

将审核及修改后的设计文件通过PLMS送室审;

4.2.3室审人审核,并将审核意见填写在PLMS的审核卡上,设

计人按部审核意见修改,对已修改的审核意见在PLMS上做好标记,

未修改的审核意见注明未修改的,设计文件通过PLMS发图。设

计人对设计文件的准确性(必须符合经协商后的两级审核决定)负责;

4.2.4设计人、审核人对审核意见有不同看法时,设计人应将问

题提交到部门,按照部门讨论后形成的意见进行修改;

4.2.5各级审核人员对设计文件的审签要求见QG/NFB3005-2017

《设计文件各级审核责任制》附录A“设计文件各级审签表”。

起草人:

审核人:

批准人:

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