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- 2026-01-29 发布于河南
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高级审计师-审计师(综合练习)历年真题摘选带答案(5卷合辑)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.某公司采用权责发生制进行会计核算,下列哪项不属于权责发生制原则的要求?()
A.收入的实现与现金的收付无关
B.费用的发生与现金的支付无关
C.资产的确认与现金的取得无关
D.利润的计算与现金流量无关
2.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为,以下哪项措施不是审计师应采取的?()
A.立即向管理层报告
B.保留相关证据
C.继续执行审计程序
D.通知法律顾问
3.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计风险的三要素?()
A.风险因素
B.风险评估
C.风险控制
D.风险暴露
4.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计师的职责?()
A.评估财务报表的公允性
B.确定财务报表是否符合适用的会计准则
C.确定财务报表是否真实公允地反映了企业的财务状况和经营成果
D.确定企业的内部控制是否健全
5.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不是风险评估程序的目的?()
A.识别和评估财务报表重大错报风险
B.确定审计程序的性质、时间和范围
C.确定审计师的独立性
D.评估被审计单位的内部控制
6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的内部控制缺陷?()
A.控制环境薄弱
B.信息系统不完善
C.控制活动不健全
D.财务报表编制错误
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应执行的实质性程序?()
A.审查原始凭证
B.审计分析程序
C.审计抽样
D.审计调查
8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的风险?()
A.舞弊风险
B.重大错报风险
C.诉讼风险
D.违规风险
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的职业道德规范?()
A.独立性
B.客观性
C.专业胜任能力
D.财务利益冲突
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应执行的审计程序?()
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计评估
11.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的内部控制弱点?()
A.控制环境薄弱
B.信息系统不完善
C.控制活动不健全
D.财务报表编制错误
二、多选题(共5题)
12.审计师在执行审计程序时,以下哪些是审计证据的来源?()
A.内部控制文档
B.外部独立来源
C.被审计单位管理层提供的信息
D.财务报表数据
13.在审计过程中,以下哪些因素可能影响审计师的判断?()
A.审计师的专业判断能力
B.审计师的经验和知识
C.审计师的个人价值观
D.审计师的工作压力
14.以下哪些是审计师在审计过程中应遵循的审计准则?()
A.独立性准则
B.客观性准则
C.专业胜任能力准则
D.职业道德准则
15.审计师在评估被审计单位内部控制时,应关注以下哪些方面?()
A.控制环境
B.风险评估过程
C.控制活动
D.信息与沟通
16.以下哪些是审计师在执行实质性程序时可能使用的审计方法?()
A.审计抽样
B.审计分析程序
C.审计调查
D.审计测试
三、填空题(共5题)
17.审计师在执行审计工作时,应保持的独立性包括组织独立性和__。
18.审计师在评估被审计单位内部控制时,应关注的关键控制点是__。
19.审计师在审计过程中,应通过__来获取审计证据。
20.审计师在审计报告中,应当说明审计意见是依据__得出的。
21.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行__。
四、判断题(共5题)
22.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德规范。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为时,可以直接向公众披露。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,应当对所有财务报表项目进行审计抽样。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,可以不保持独立性。()
A.正确B.错误
26.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行充分的评估。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
27.什么是审计抽样?在审计过程中,审计抽样有哪些主要目的?
28.审计师在审计过程中
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