20252054内审员试题及答案.docxVIP

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  • 2026-02-02 发布于河南
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审员试题及答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.内部控制的基本目标是什么?()

A.提高经营效率

B.确保财务报告的可靠性

C.防范法律风险

D.以上都是

2.以下哪项不是内部控制的局限性?()

A.内部控制不能完全消除风险

B.内部控制可能存在设计缺陷

C.内部控制能够完全消除风险

D.内部控制可能存在执行不力

3.内部审计人员在进行审计时,应遵循哪种职业道德准则?()

A.财务会计准则

B.企业会计准则

C.内部审计职业道德准则

D.企业内部控制准则

4.内部审计的主要目的是什么?()

A.监督公司治理

B.提高公司效益

C.检查和评价内部控制的有效性

D.评估公司风险

5.以下哪项不属于内部审计的职责?()

A.对内部控制进行评估

B.对管理层进行监督

C.提供咨询服务

D.参与制定公司战略

6.内部审计报告应包括哪些内容?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.管理层对审计发现的处理

D.以上都是

7.内部审计人员在报告中使用哪些级别的风险?()

A.低、中、高

B.非常低、低、中、高、非常高

C.极低、低、中、高、极高

D.严重、重要、一般

8.内部审计的独立性和客观性如何保证?()

A.通过内部审计部门的独立性保证

B.通过内部审计人员的独立性保证

C.通过内部审计部门的权威性保证

D.以上都是

9.内部审计报告的受众通常是谁?()

A.董事会

B.管理层

C.审计委员会

D.以上都是

二、多选题(共5题)

10.内部审计的职责包括哪些方面?()

A.评估内部控制的有效性

B.监督公司治理

C.提供咨询服务

D.执行外部审计

11.以下哪些因素会影响内部审计的独立性?()

A.内部审计人员的专业胜任能力

B.内部审计部门的管理层关系

C.内部审计人员的客观性

D.内部审计部门的组织结构

12.内部审计报告应包含哪些内容?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.管理层对审计发现的回应

D.审计费用

13.内部审计的审计程序通常包括哪些阶段?()

A.计划阶段

B.执行阶段

C.报告阶段

D.后续跟踪阶段

14.以下哪些是内部审计的局限性?()

A.内部审计可能存在偏见

B.内部审计可能受到管理层的影响

C.内部审计的范围可能有限

D.内部审计的独立性可能不足

三、填空题(共5题)

15.内部审计的基本目标是帮助组织实现其______。

16.内部审计人员在执行审计时,应保持______。

17.内部审计报告应包括______,以供管理层和董事会参考。

18.内部审计部门通常向______负责,并向其报告。

19.内部审计的独立性是确保其______的关键。

四、判断题(共5题)

20.内部审计的目的是为了发现和纠正错误。()

A.正确B.错误

21.内部审计部门可以直接向最高管理层报告。()

A.正确B.错误

22.内部审计的独立性是内部审计工作的核心。()

A.正确B.错误

23.内部审计报告只应包含审计发现,不需要提出改进建议。()

A.正确B.错误

24.内部审计人员可以参与制定公司的战略。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.什么是内部审计的审计范围?

26.内部审计与外部审计的主要区别是什么?

27.内部审计如何帮助组织实现其目标?

28.内部审计人员在审计过程中应遵循哪些职业道德准则?

29.内部审计报告应包含哪些关键要素?

审员试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】内部控制的目标包括提高经营效率、确保财务报告的可靠性以及防范法律风险,因此选择D.

2.【答案】C

【解析】内部控制有其局限性,不能完全消除风险,因此C选项是不正确的。

3.【答案】C

【解析】内部审计人员在进行审计时,应遵循的是内部审计职业道德准则。

4.【答案】C

【解析】内部审计的主要目的是检查和评价内部控制的有效性。

5.【答案】D

【解析】内部审计的职责包括对内部控制进行评估、对管理层进行监督和提供咨询服务,但不包括参与制定公司战略。

6.【答案】D

【解析】内

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