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- 2026-02-03 发布于福建
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2026年内审专员笔试考试题集含答案
一、单项选择题(每题1分,共20题)
1.内审部门在组织架构中通常处于什么位置?
A.独立于管理层之上
B.直接向董事会汇报
C.受财务部门领导
D.向运营部门负责
2.内部审计的核心目标是?
A.确保公司财务报表准确性
B.发现并预防舞弊行为
C.制定公司战略规划
D.提升员工工作积极性
3.根据中国内审协会《内部审计基本准则》,内部审计的核心原则不包括?
A.独立性
B.客观性
C.风险导向
D.利益相关
4.以下哪种审计方法不属于内部审计的常用方法?
A.查账抽样
B.现场访谈
C.机器学习分析
D.穿行测试
5.内部审计报告的最终使用者通常是?
A.内部审计部门员工
B.公司管理层
C.审计委员会
D.财务分析师
6.风险评估中的“可能性”是指?
A.事件发生的频率
B.事件的影响程度
C.事件的可控性
D.事件的财务损失
7.内部控制五要素不包括?
A.授权批准
B.信息与沟通
C.业务流程优化
D.监控活动
8.当内部审计发现重大缺陷时,应如何处理?
A.立即停止审计工作
B.向审计委员会报告
C.自行解决缺陷问题
D.等待管理层安排
9.中国《企业内部控制基本规范》适用于哪些类型的企业?
A.仅适用于上市公司
B.仅适用于国有企业
C.所有大中型企业
D.仅适用于金融行业
10.内部审计工作底稿的主要作用是?
A.提交客户审阅
B.支持审计结论
C.用于内部培训
D.替代审计报告
11.以下哪种情况属于内部审计的回避情形?
A.审计对象与自己有亲属关系
B.审计期间恰逢公司年会
C.审计项目预算超支
D.审计对象与自己有同事关系
12.内部审计部门应如何保持独立性?
A.直接参与业务决策
B.获得董事会授权
C.与管理层定期聚餐
D.依赖外部机构监督
13.内部审计的“实质性程序”主要关注?
A.控制设计的有效性
B.交易记录的完整性
C.管理层的履职情况
D.审计计划的合理性
14.当内部审计发现舞弊线索时,应如何处理?
A.立即报警
B.保密并向上级报告
C.自行调查取证
D.直接要求管理层处理
15.内部审计报告中的“审计发现”通常包括?
A.审计目标
B.审计证据
C.控制缺陷
D.审计建议
16.内部审计部门应如何规划审计资源?
A.仅根据管理层需求
B.考虑风险优先级
C.优先审计高利润业务
D.依赖外部审计机构
17.中国《审计法》规定,审计机关的独立性体现在?
A.直接向总理汇报
B.不受行政机关干预
C.依法独立行使审计监督权
D.接受人大监督
18.内部审计的“合规性测试”主要关注?
A.是否符合会计准则
B.是否违反法律法规
C.是否达到预算目标
D.是否提高运营效率
19.内部审计部门应如何与被审计单位沟通?
A.仅通过邮件发送报告
B.安排现场反馈会议
C.由审计助理主导沟通
D.强制要求书面确认
20.内部审计的“后续审计”主要目的是?
A.检查审计建议的落实情况
B.补充审计工作底稿
C.完善审计方法
D.提升审计报告质量
二、多项选择题(每题2分,共10题)
1.内部审计的职责包括?
A.评估内部控制有效性
B.发现管理漏洞
C.提出改进建议
D.执行管理层决策
2.内部审计的工作成果可以用于?
A.支持合规报告
B.优化业务流程
C.提升财务绩效
D.作为法律证据
3.风险评估的方法包括?
A.概率分析
B.敏感性测试
C.控制测试
D.线性回归分析
4.内部控制设计时应考虑的因素包括?
A.业务目标
B.风险特征
C.组织架构
D.技术水平
5.内部审计报告的常见结构包括?
A.审计背景
B.审计发现
C.审计证据
D.审计建议
6.内部审计部门应如何保持客观性?
A.避免利益冲突
B.获取充分证据
C.依赖第三方证明
D.独立评估管理层履职情况
7.内部审计的“实质性分析程序”主要适用于?
A.大额交易
B.重复性高的业务
C.复杂交易
D.低风险领域
8.内部审计的后续审计应关注?
A.缺陷整改措施
B.实施效果
C.资源投入情况
D.管理层责任落实
9.内部审计的常见风险包括?
A.审计范围不足
B.审计质量下降
C.被审计单位抵制
D.审计资源限制
10.内部审计的成果应用方式包括?
A.编制审计报告
B.推动管理改进
C.作为绩效考核依据
D.供外部审计参考
三、判断题(每题1分,共10题
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