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- 2026-02-03 发布于福建
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2026年审计师岗位面试技巧与常见问题解析
一、单选题(共10题,每题2分)
1.某公司2025年财报显示,应收账款周转率同比下降20%,审计师初步判断可能存在销售虚增风险。以下审计程序中,最能有效识别该风险的是?
A.抽查销售合同与发货记录核对
B.分析应收账款账龄结构
C.访谈客户确认交易真实性
D.核对销售发票与现金流入一致性
2.在审计某制造业企业时,审计师发现存货跌价准备计提比例远低于行业平均水平。以下审计程序中,最能验证该计提比例合理性的是?
A.测试存货跌价准备计提政策是否符合会计准则
B.比较同行业可比公司存货跌价准备计提比例
C.重估存货可变现净值
D.检查存货减值测试假设的合理性
3.某上市公司披露的关联方交易金额占全年总交易额15%,审计师初步判断存在利益输送风险。以下审计程序中,最能识别潜在利益输送的是?
A.核对关联方交易与非关联方交易条款差异
B.访谈公司管理层解释交易必要性
C.分析关联方资金占用情况
D.检查关联方交易审批流程合规性
4.在审计某商业银行时,审计师发现不良贷款率低于监管要求,但逾期90天以上贷款占比异常高。以下审计程序中,最能验证该异常的是?
A.核对不良贷款分类依据
B.重估贷款损失准备计提充分性
C.检查贷款催收政策执行情况
D.比较同业不良贷款分类标准
5.某房地产企业披露的在建工程成本大幅增加,审计师初步判断可能存在成本虚增风险。以下审计程序中,最能识别该风险的是?
A.核对工程合同与实际支出差异
B.分析在建工程成本构成合理性
C.访谈工程管理人员确认成本变动原因
D.检查在建工程减值测试结果
6.在审计某医药企业时,审计师发现研发支出资本化比例异常高。以下审计程序中,最能验证资本化政策合规性的是?
A.检查研发项目是否满足资本化条件
B.比较同行业研发支出资本化比例
C.重估研发项目未来经济利益
D.访谈财务人员解释资本化依据
7.某跨境电商企业披露的出口退税金额大幅增加,审计师初步判断可能存在骗税风险。以下审计程序中,最能识别该风险的是?
A.核对出口报关单与退税申请一致性
B.分析出口业务毛利率合理性
C.检查出口退税政策变动情况
D.访谈客户确认交易真实性
8.在审计某高科技企业时,审计师发现固定资产折旧年限明显短于行业平均水平。以下审计程序中,最能验证折旧政策合理性的是?
A.检查固定资产减值测试结果
B.比较同行业固定资产折旧年限
C.重估固定资产使用年限
D.访谈设备管理人员确认折旧政策
9.某上市公司披露的股权激励费用一次性计入当期损益,审计师初步判断可能存在利润操纵风险。以下审计程序中,最能识别该风险的是?
A.核对股权激励费用计算依据
B.分析股权激励费用与业绩挂钩情况
C.访谈管理层解释费用确认政策
D.检查股权激励计划执行情况
10.在审计某物流企业时,审计师发现运输费用分摊方法与行业惯例差异较大。以下审计程序中,最能验证分摊方法合理性的是?
A.检查运输费用归集政策合规性
B.比较同行业运输费用分摊方法
C.重估运输成本构成合理性
D.访谈运输部门确认分摊方法依据
二、多选题(共5题,每题3分)
1.在审计某零售企业时,审计师发现存货周转率异常波动。以下审计程序中,可能有助于验证该波动合理性的有?
A.分析存货跌价准备计提政策变动
B.检查促销活动对存货销售的影响
C.核对存货盘点记录与账面记录差异
D.比较同店同期销售数据
2.在审计某商业银行时,审计师发现贷款集中度超标。以下审计程序中,可能有助于验证该风险的有?
A.检查大额贷款审批流程合规性
B.分析单一客户贷款风险暴露情况
C.核对贷款分类依据与监管要求一致性
D.访谈信贷审批委员会成员
3.在审计某制造企业时,审计师发现固定资产减值准备计提比例异常低。以下审计程序中,可能有助于验证该计提比例合理性的有?
A.重估固定资产可收回金额
B.检查固定资产减值测试假设合理性
C.分析固定资产使用效率变化
D.比较同行业固定资产减值准备计提比例
4.在审计某房地产企业时,审计师发现预售收入确认政策与行业惯例差异较大。以下审计程序中,可能有助于验证该确认政策合理性的有?
A.核对预售合同与收入确认时点
B.分析预售资金回笼情况
C.访谈销售部门确认收入确认政策
D.比较同项目收入确认政策
5.在审计某科技企业时,审计师发现无形资产摊销年限明显短于行业平均水平。以下审计程序中,可能有助于验证该摊销政策合理性的有?
A.重估无形资产使用寿命
B.检查无形资产减值测试结果
C.分析无形资产使用效率变化
D.
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