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- 2026-02-04 发布于河北
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仓库管理制度与流程
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作
业行为,通过奖惩的措起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
5.0职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护
工作;
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作:
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;
6.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
6.1仓储管理规定
6.1.1物料收货及入库
6.1.1.1需严格按照“仓库单据作业管理流程”中有关“收
货确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后,仓库人员需要将货
物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,
下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”,没有时需
要追查,直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。
新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,
以避免出错。
6.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如
送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处
理数量问题。
6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意
摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小
时内进行整理归位。
6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试
的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。
6.1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产
品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,
以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数
确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入
库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是
否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需
要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,妇登
帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。
6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
6.1.1.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员
确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
6.1.2客户退料
6.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客
户退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登
记,填写“客户退货单”,可要求销售部门处理。
6.1.2.3生产技术部测试检验完成后可及时进行入库,登帐
需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.2.4销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间
内归还仓管部。其责任由销售部相关
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