2026年航空物流公司内部财务稽核管理制度
第一章总则
第一条为规范公司内部财务稽核工作,强化财务内部控制,防范财务风险,保障公司资金资产安全,提高财务管理水平和会计信息质量,依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》等相关法律法规及航空物流行业财务管理规范,结合公司实际经营情况,制定本制度。
第二条本制度所称财务稽核,是指公司指定稽核人员对财务收支、会计核算、预算执行、资金管理、资产管理等财务活动的真实性、合法性、准确性、完整性进行的检查、核对、监督与评价活动,涵盖事前审核、事中监控、事后核查全流程。
第三条本制度适用于公司所有部门及下属业务单元的财务活
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