ISO9001内审检查表采购部.xlsxVIP

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  • 2026-03-13 发布于广东
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ISO9001内审检查表-采购部

编号:

审核部门: 审核日期: 审核员:

要求条款 要求内容 审核方法 审核记录 判定

4.2.3文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据条款4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制: a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的; 查程序文件有无此项规定。抽查几份文件是否有编、审、批?

b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准; 查程序文件有无此项规定

抽查更新文件有无再评审?

c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别; 查程序文件有无此项规定?

能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单?对照清单,抽查几份更改文件的控制情况。

d)确保在使用处可获得有效版本的适用文件; 能否提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字?

e)确保文件保持清晰、易于识别; 对照文件发放登记表,查现场文件的持有情况,是否为有效文件,是否盖受控章?是否有发放号?

f)确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别,并控制其分发; 是否有外来文件清单?外是否受控,有无标识?

g)防止作废文件的非预期

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